借:銷售費(fèi)用99000 管理費(fèi)用71000 貸:累計折舊125000 累計攤銷45000
4月30日,按規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷,其中應(yīng)歸屬于業(yè)務(wù)活動的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用73 000元、無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用26 000元;應(yīng)歸屬于行政管理部門的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用52 000元、無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用19 000元。
按規(guī)定計提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)11000元,其中,生產(chǎn)車間使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計提折舊費(fèi)8000元,企業(yè)行政管理部門使用的固定資產(chǎn)計提折舊費(fèi)3000元
業(yè)務(wù)30.12月30日,按規(guī)定的折舊率,計提本月份固定資產(chǎn)折舊費(fèi)14000元,其中,車間使用的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)10000元,行政部門使用的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)4000元。
計提無形資產(chǎn)攤銷20000元,計提固定資產(chǎn)折舊150000元,其中計入制造費(fèi)用120000元,管理費(fèi)用30000元,計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備10000元。做分錄
6.4月30日,按規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷,其中應(yīng)歸屬于業(yè)務(wù)活動的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用73000元、無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用26000元;應(yīng)歸屬于行政管理部門的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用52000元、無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用19000元。
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎