可以得到哦完全可以
老師,我們公司是建筑裝飾企業(yè)。購(gòu)買了一批乳膠漆,對(duì)方開具的發(fā)票品名是:涂料*涂料-水性免征。這個(gè)票開的對(duì)嗎?可以用嗎?
老師,請(qǐng)問,開票系統(tǒng)里面的發(fā)票清單,里面有一個(gè)商品稅目和稅收分類編碼版本號(hào),我不會(huì)填寫,我的商品是涂料?!?qǐng)問老師這兩個(gè)我應(yīng)該去哪里查?
您好 請(qǐng)問這個(gè)情況下發(fā)票需要重開嗎,對(duì)方開給我涂料,就是物品在賦碼稅務(wù)編號(hào)的時(shí)候,有兩個(gè)涂料,一個(gè)是低于420免消費(fèi)稅 一個(gè)高于420什么都沒有 ,但是我賦碼的時(shí)候選的高于420 就開了,然后我看以前開的都是選420低于得。
請(qǐng)問發(fā)票進(jìn)項(xiàng)名稱和銷項(xiàng)名稱不太一致有影響嗎,有以下兩種情況 一:假設(shè)進(jìn)項(xiàng)名稱為,(貨物名稱:*皮革面料制品*毛衣)(規(guī)格型號(hào):G82H) 由于新來開票員對(duì)商品不熟悉,并且公司沒有相應(yīng)文件,開票員銷項(xiàng)發(fā)票開成了(貨物名稱:*皮革面料制品*衣服)(規(guī)格型號(hào):毛衣)進(jìn)銷項(xiàng)的稅收編碼一致 二:由于同一商品的供應(yīng)商不同,供應(yīng)商開具過來的稅收編碼有差異,開銷項(xiàng)發(fā)票時(shí),取其中一個(gè)稅收編碼開具,這是否可行
請(qǐng)問老師,我開涂料,編碼是107020801涂料,我開商品名稱也是涂料,這樣勞務(wù)名稱里面有兩個(gè)涂料可以嗎?
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問 如果我把具體的涂料名稱寫在里面, 變成*涂料*環(huán)氧富鋅底漆 這樣可以嗎
你好可以的這樣子沒問題