同學(xué)你好 是這樣的。只要開專票就要交稅。另外免的是增值稅,企業(yè)所得稅還是不減免的

老師,剛剛聽了一下個(gè)人所得稅匯算清繳我才知道個(gè)人也要做,我想說一下,我們公司以前他們每個(gè)月個(gè)人申報(bào)都只填一個(gè)人的,然后錢都是1500這樣,我不用去幫他匯算清繳的對吧,要是需要的話,我是不是晚了,今天都1號了[捂臉]
你好,老師,我是一名裝飾工程公司會(huì)計(jì)。老板基本每月都開增值稅發(fā)票,但是他進(jìn)賬抵扣足夠,導(dǎo)致了他每個(gè)月都不交增值稅,(實(shí)際上她也不想交),在他的理念中,他覺得我工程還沒結(jié)束我不知道我這個(gè)工程到底是盈虧,要是虧了我為什么要交增值稅。我該怎么和她解釋這個(gè)問題,解釋讓她每月交增值稅和她盈虧沒有關(guān)系呢?解釋負(fù)稅率的問題呢?
老師,小規(guī)模開普票和專票的區(qū)別是什么,他為什么非給我開普票,不去給我代開專票,我是一般納稅人,他給我開普票我又不能用,我就想了解下。對于小規(guī)模來說,他開普票和專票對他有啥影響,他不都得交稅嗎
老師老板給我說只要每個(gè)月虧損都不用交稅[捂臉]我都不知道咋給他解釋了只要開票不都是要交稅的嘛,消息小規(guī)模免稅所以不用交,但是開專票,不還是要繳納么么,老師是這樣不
小規(guī)模報(bào)稅,專票開出多少銷項(xiàng)票,增值稅就要交多少。不開專票,只開了普票,就不用交增值稅,只交企業(yè)所得稅。所有開的進(jìn)項(xiàng)票無論是專票還是增值票都只能作為費(fèi)用票用,收入-費(fèi)用在×稅率=企業(yè)所得稅,我的理解對嗎老師
老師66歲能當(dāng)法人嗎
歺飲企業(yè),一般納稅人,取得水果和蔬菜的免稅發(fā)票,這種法票屬農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票嗎是否可以計(jì)算按9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
購買建材一批,用于修繕職工食堂,價(jià)款為20008元,稅款為2600元。這個(gè)稅款屬于進(jìn)項(xiàng)稅嗎?要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
請問老師,客戶把之前我司銷售的產(chǎn)品退回來22000元,我司還有18000元的產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)給客戶但是未開發(fā)票,客戶已經(jīng)是破產(chǎn)的狀態(tài),我們準(zhǔn)備起訴他,協(xié)商后最終退產(chǎn)品抵貨款,這種情況應(yīng)該怎么處理?考慮稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
公司是一般納稅人,這個(gè)月開了一張專票,因之前還有進(jìn)項(xiàng)留抵,這張專票能抵嗎,要交稅嗎
想了解一下,出口視同內(nèi)銷和免稅的情況 1.小規(guī)模納稅人,做了出口免稅備案,出口非禁止和0稅率商品,已經(jīng)收匯,但是無法取回成本發(fā)票,是需要視同內(nèi)銷還是可以免稅? 2,小規(guī)模納稅人,做了出口免稅備案,出口非禁止和0稅率商品,無法收匯,已經(jīng)取回成本發(fā)票,是需要視同內(nèi)銷還是可以免稅? 3一般納稅人,做了出口免稅備案,出口非禁止和0稅率商品,已經(jīng)收匯,但是無法取回成本發(fā)票,是需要視同內(nèi)銷還是可以免稅? 4.一般納稅人,做了出口免稅備案,出口非禁止和0稅率商品,無法收匯,已經(jīng)取回成本發(fā)票,是需要視同內(nèi)銷還是可以免稅?
如何區(qū)分是按工資申報(bào)還是按照解除勞動(dòng)合同一次性賠償金申報(bào)
截止第二季度我們開票收入是476萬,10月份開具86萬的發(fā)票,那么超過500萬,系統(tǒng)會(huì)從什么時(shí)候算成一般納稅人
老師你好,你好 現(xiàn)在還能開這種發(fā)票嗎,個(gè)體能開增值稅發(fā)票?能開的話按幾個(gè)點(diǎn)交稅?
請問一下老師,我收到的專用發(fā)票備注欄里購買方地址錯(cuò)誤,這個(gè)備注的地址是以前的地址,去年就已經(jīng)變更了地址了,這個(gè)發(fā)票需要重開嗎,可以抵扣嗎

