貸方余額的 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人,季度報稅已經(jīng)報完了,稅已經(jīng)交了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一筆錯誤的分錄,借應(yīng)付職工薪酬待銀行,寫成了借管理費用待銀行了,在一月份怎么調(diào)整了,還是在2021年12 月份調(diào)整呢
小規(guī)模納稅人,21年不用交稅,帳做錯了,年未有應(yīng)交稅費,現(xiàn)在22年發(fā)現(xiàn)錯誤怎么調(diào)整?
請問老師:前期是小規(guī)模納稅人不應(yīng)該做進項的應(yīng)交稅金,但憑證做了借:應(yīng)交稅費—增值稅——進項稅額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤需要調(diào)整,是直接紅沖還是怎么處理?急
小規(guī)模納稅人以前年度誤將進項稅額計入待抵扣進項稅額中,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤,如何做更正調(diào)整分錄
【問題1】發(fā)現(xiàn)往年記賬錯誤,多計提了管理費用,今年在以前年度損益調(diào)整后,所得稅納稅調(diào)整明細表中哪里調(diào)整? 【問題2】22的錯誤是在22年所得稅匯算清繳中調(diào)整?還是因為23年做的以前年度損益調(diào)整,等23年的年報再調(diào)整?
老師,營業(yè)執(zhí)照變更了經(jīng)營地址,需要去開戶的銀行做登記嗎?
A公司為B產(chǎn)品計提產(chǎn)品質(zhì)量保證費用。A公司因計提產(chǎn)品質(zhì)量保證費用確認的預(yù)計負債在2022年年初賬面余額為12萬元,B產(chǎn)品已于2020年8月31日停止生產(chǎn),B產(chǎn)品的質(zhì)量保證截止日期為2022年12月31日。A公司庫存的B產(chǎn)品已于2021年年末前全部售出。2022年發(fā)生的B產(chǎn)品質(zhì)量保證費用為7.5萬元。2022年年末與預(yù)計負債相關(guān)的會計分錄怎么做
出口當月確認收入開具發(fā)票,要當月就申報退稅嗎?
個體戶 老板從公司拿錢 沒有發(fā)票進來 掛哪個科目。
我想問一下,我的貨已經(jīng)發(fā)了,款也付了,但是我的賬號注銷了,還能收到貨嗎,
樸老師,非樸老師勿擾,那所有都入庫的分錄還要保留嗎
個人把電腦賣給公司,對于我個人來說屬于財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,還是生產(chǎn)經(jīng)營所得
老師,這題不理解,麻煩解析下
請問我從代賬公司手里接賬,從6月開始做賬,我要讓代賬公司給我移交哪些資料
老師您好,請問個人工資有點高,為了少交點個稅,讓別人搞個個體戶營業(yè)執(zhí)照,再開個法人戶,工資往那個賬戶里面打,開戶的人風險大不大