你好! 能在2021年12月調(diào)整最好。 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費用
小規(guī)模納稅人,季度報稅已經(jīng)報完了,稅已經(jīng)交了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一筆錯誤的分錄,借應(yīng)付職工薪酬待銀行,寫成了借管理費用待銀行了,在一月份怎么調(diào)整了,還是在2021年12 月份調(diào)整呢
老師,下午好,問在去年12月份時公司采購了一些禮品發(fā)給員工,但時的分錄直接2個分錄,第一個分錄是:借:應(yīng)付職工薪酬,借:銀行存款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤了,需要,第二個分錄是:借管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬,需要怎樣才能調(diào)整過來
24年一月補(bǔ)記入了一張費用專票,借管理費用9500,進(jìn)項稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實23年12月份就已經(jīng)被員工報銷了,借管理費1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
已經(jīng)申報完成了,還能改嗎,能改的話需要改財務(wù)報表,還有幾張申報表呢
匯算清繳做完了嗎?
沒有做匯算清繳,就只做了季度報稅
那就把四季度申報表,財務(wù)報表按調(diào)整后的重新做一份,一般是需要去稅務(wù)局大廳現(xiàn)場做更正申報就可以了。
那把第四季度所有的申報都需要重新申報嗎,還是重新申報財務(wù)報表和企業(yè)所得稅申報表呢
財務(wù)報表和企業(yè)所得稅申報表就可以了。
我調(diào)整了分錄之后,調(diào)了一個以前年度損益調(diào)整,利潤表的上的凈利潤和賬套上的本年利潤上相差我調(diào)的那個本年利潤上的數(shù),這個合適嗎
該怎么調(diào)整呢
你今年用以前年度損益調(diào)整,再 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤