是的同學(xué),一名員工是可以抵一年的期限
老師好,請問我去年交的稅盤服務(wù)費(fèi)沒有抵扣增值稅,能和今年的服務(wù)費(fèi),一起抵扣今年2季度的增值稅嗎?就是抵扣560元。我去年交服務(wù)費(fèi)時(shí)金額沒有填在電子稅局上面的表里,我可以直接在當(dāng)期發(fā)生額里填560嗎?
老師,我公司招聘了退役士兵有免稅,深圳一年有9000,一個(gè)季度是2250,我現(xiàn)在報(bào)增值稅,請問附加稅計(jì)稅額是減去這個(gè)2250后的金額嗎?
老師,今年增值稅申報(bào)里面的企業(yè)就業(yè)退役士兵采集,工作年度是去年有影響嗎?現(xiàn)在抵減增值稅可以抵一年的嗎
老師 我想請問一下 發(fā)現(xiàn)今年以前月份的高鐵進(jìn)項(xiàng)我賬上做了,但沒有在月度增值稅申報(bào)表里面申報(bào)抵扣,如果我更正申報(bào)的話,不是還會有退稅嗎 。我直接更正報(bào)表就行了嗎 退的稅正常可以留抵對嗎
老師,我是2023年4月10日發(fā)生的維護(hù)費(fèi)280元。前三個(gè)季度不需要繳納增值稅,所以就沒有抵減。由于2024年1月申報(bào)2023年10-12月增值稅,需要繳納增值稅,才抵扣的??梢袁F(xiàn)在填寫增值稅稅控設(shè)備抵減增值稅嗎?
對第二個(gè)分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
因?yàn)槿ツ昃偷至艘荒炅?,我點(diǎn)進(jìn)采集表里面顯示工作年度是2021年,我需要修改嗎?
稅收扣減額應(yīng)在當(dāng)年使用,扣減不完的不得結(jié)轉(zhuǎn)下年使用,所以“企業(yè)招用退役士兵扣減增值稅優(yōu)惠”期初余額應(yīng)為0元