同學(xué),你好 不可以稅前扣除
老師好 我們是機(jī)械租賃公司 對外開機(jī)械租賃發(fā)票 都哪些發(fā)票可以作為我們的成本費(fèi)用 比如說我們租用個(gè)人的機(jī)械 個(gè)人給我們開施工費(fèi)發(fā)票 我可以入賬嗎 這符合規(guī)定嗎
我們是裝修公司,想問下公司要讓個(gè)人的包工頭開票給我們再給工費(fèi),我們現(xiàn)在是想兩邊都是私人賬戶,但開票的購買方開公司戶,用私人賬戶轉(zhuǎn)賬,這樣可以嗎
我們的辦公場所在家里 機(jī)械加工,電費(fèi)我們戶頭是個(gè)人都,不給開公司票,可以入賬稅前扣除嗎
老師,我們公司的用的電表是租用別人的,但是電費(fèi)都是我們公司自己交的,電費(fèi)發(fā)票的抬頭不是我們公司,可以在合同中約定相關(guān)條款,表明電費(fèi)是由我們公司交的,這樣可以把不是我們公司抬頭的發(fā)票,合同,繳費(fèi)記錄一同放一起入賬,稅前扣除嗎?
老師,我們與一家個(gè)體戶合作,他在我們公司放了一臺自動(dòng)售賣機(jī),售賣機(jī)用我們公司電,我們收個(gè)體戶的電費(fèi),算是轉(zhuǎn)售電費(fèi)收入,但是對方給我的款是個(gè)體戶個(gè)人的賬號打給我們的,我們給對方開票開票,購買方發(fā)票開頭是寫他個(gè)人名字嗎?還是他的個(gè)體戶公司名字
增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)問題 1月 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額29,474.35 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額39,479.74 未交增值稅10005.39 1月末結(jié)轉(zhuǎn)做了1筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅10,005.39 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅10,005.39 但是余額表里面“轉(zhuǎn)出未交增值稅”借方有余額10,005.39,未交增值稅貸方有余額”10,005.39 1月未繳納增值稅 2月沖紅1月增值稅額6,960.18 3月 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額77,121.16 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額75,791.15 留抵稅1330.01+2月沖紅6,960.18 3月22日繳納1月增值稅3137.92+附加稅600.32 問題1:1月就做一筆這樣的分錄有問題嗎? 問題2:轉(zhuǎn)出未交增值稅以及未交增值稅余額如何去結(jié)平? 問題3:2月沖銷1月的發(fā)票,已在2月做了紅字分錄,增值稅方面還需要做其他分錄嗎? 問題4:3月份的會計(jì)分錄要怎么做?
老師您好,個(gè)體開普票額度不夠,可以申請?zhí)嵘~度嗎
老師,出差的火車票能報(bào)多少?
銷售軟件技術(shù)服務(wù)費(fèi),分時(shí)段履約這種確認(rèn)收入,怎么確認(rèn)呢,年付還好說,按月來確認(rèn)進(jìn)度,比如月付,現(xiàn)在9.25購買了9.25-10.24的服務(wù),這種類似的訂單應(yīng)該怎么進(jìn)行收入確認(rèn)呢?
有10張農(nóng)票在稅務(wù)系統(tǒng)紅沖,有什么方法能一起沖完
老師可以說下會計(jì)做賬的整個(gè)流程嗎?
一般納稅人的貿(mào)易公司購置了100萬元房產(chǎn)作為辦公使用,房子還正在裝修,沒有取得發(fā)票,如果不能轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)可以作為在建工程嗎?裝修的費(fèi)用,和房屋的成本一起作為在建工程嗎?
老師我可以把自已資料目錄做一個(gè)滕迅共享文檔,設(shè)置密碼,自己在手機(jī)隨時(shí)可以查可以嗎,安全嗎(會不會被別人盜看?
甲公司在京東有店鋪,甲公司和京東,政府簽訂協(xié)議,甲公司和政府各付50萬共計(jì)100萬給京東,做優(yōu)惠券,然后京東是否要開票,然后公司店鋪業(yè)務(wù)員講,比如京東每單優(yōu)惠券5元(從100萬元里出),付給甲公司。那么京東要求甲公司開票,甲公司要開發(fā)票嗎?
公司開的超市,進(jìn)貨,錄入收銀統(tǒng),如果是專票請問錄入金額是不含稅的金額嗎?