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增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)問題 1月 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額29,474.35 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額39,479.74 未交增值稅10005.39 1月末結(jié)轉(zhuǎn)做了1筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅10,005.39 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅10,005.39 但是余額表里面“轉(zhuǎn)出未交增值稅”借方有余額10,005.39,未交增值稅貸方有余額”10,005.39 1月未繳納增值稅 2月沖紅1月增值稅額6,960.18 3月 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額77,121.16 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額75,791.15 留抵稅1330.01+2月沖紅6,960.18 3月22日繳納1月增值稅3137.92+附加稅600.32 問題1:1月就做一筆這樣的分錄有問題嗎? 問題2:轉(zhuǎn)出未交增值稅以及未交增值稅余額如何去結(jié)平? 問題3:2月沖銷1月的發(fā)票,已在2月做了紅字分錄,增值稅方面還需要做其他分錄嗎? 問題4:3月份的會(huì)計(jì)分錄要怎么做?

2025-09-25 18:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-25 18:40

1 月分錄沒問題,符合銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)的結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)范; “轉(zhuǎn)出未交增值稅” 年末結(jié)轉(zhuǎn)至 “未交增值稅” 即可,“未交增值稅” 繳納時(shí)借 “未交增值稅” 沖減貸方余額; 2 月沖銷需做紅字銷項(xiàng)分錄,還需借 “未交增值稅”、貸 “轉(zhuǎn)出多交增值稅” 調(diào)整未交增值稅; 3 月:①繳 1 月增值稅:借 “未交增值稅 3137.92” 貸 “銀行存款”;②繳附加稅:借 “稅金及附加 600.32” 貸 “銀行存款”;③3 月留抵無需額外結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶2759 追問 2025-09-25 18:47

余額表里面轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,這個(gè)后續(xù)如何賬務(wù)處理? 2月轉(zhuǎn)出多交增值稅也是

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齊紅老師 解答 2025-09-25 18:49

轉(zhuǎn)出未交增值稅余額:日常月末有余額無需處理,年末將其借方余額轉(zhuǎn)入 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅” 借方,分錄:借 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅”,貸 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”,結(jié)轉(zhuǎn)后該科目無余額。 轉(zhuǎn)出多交增值稅余額:同樣日常無需處理,年末將其貸方余額轉(zhuǎn)入 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅” 貸方,分錄:借 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”,貸 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅”,結(jié)轉(zhuǎn)后該科目無余額。

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快賬用戶2759 追問 2025-09-25 18:51

當(dāng)有留抵稅時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該顯示負(fù)數(shù)還是顯示空白,謝謝老師耐心解答

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齊紅老師 解答 2025-09-25 19:01

同學(xué)你是負(fù)數(shù)的哦

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快賬用戶2759 追問 2025-09-25 19:55

每一筆紅字發(fā)票都要做一筆進(jìn)/銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-25 19:56

同學(xué)你好 對(duì)的是這樣

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快賬用戶2759 追問 2025-09-25 20:18

剛剛問的問題,到了年末應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅后,本身未交增值稅已經(jīng)是平的,轉(zhuǎn)過去后未交增值稅余額又變成了負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2025-09-25 20:22

你有留抵就是這樣的

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快賬用戶2759 追問 2025-09-25 20:26

留抵稅是17245.5,未交增值稅是-6062.01 是哪里結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-25 20:26

?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶2759 追問 2025-09-25 20:27

如圖片所那樣

如圖片所那樣
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齊紅老師 解答 2025-09-25 20:29

你是不是沒勾選了也做賬了

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快賬用戶2759 追問 2025-09-25 20:31

因?yàn)檫@家公司是,補(bǔ)帳的,核對(duì)過了增值稅申報(bào)表,金額是沒錯(cuò)的

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齊紅老師 解答 2025-09-25 20:34

同學(xué)你好 那你結(jié)轉(zhuǎn)的不對(duì) 進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

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快賬用戶2759 追問 2025-09-25 20:37

具體分錄是怎么做

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齊紅老師 解答 2025-09-25 20:40

就是上面我給你的分錄 借銷項(xiàng) 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng) 借未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

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