列明目前的資金和負(fù)債(要支付的)情況,然后看下付完的時(shí)間
老師,你看一下我前面的提問,我是上個(gè)月庫存結(jié)轉(zhuǎn)多了,這個(gè)月沖回,然后我利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表對不起來了,差額說沖回的那一部分,我要怎么辦
老是您好,我想請問一下就是之前公司的賬本都沒有了,目前手上只有一部分2019年的發(fā)票,2020年5月--2021年4月的憑證,憑證里面只有工資,然后就是利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表,總賬和明細(xì)賬,資產(chǎn)負(fù)債表里面的資產(chǎn)都沒有數(shù)據(jù),和銀行是對不上的,請問要怎么接著做賬啊
我是做內(nèi)賬的,近幾個(gè)月公司都在虧本,老板看了下資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,然后說讓我做一個(gè)目前有多少資產(chǎn)能撐幾個(gè)月,該怎么做?
老師,我們啟用系統(tǒng)之前手工做資產(chǎn)負(fù)債表,關(guān)注其它因素,差額算在未分配利潤里,這個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表左側(cè)存貨減少了400多萬,導(dǎo)致未分配利潤減少了400多萬,這就代表這個(gè)月虧損400多萬,可是,實(shí)際不虧損,這個(gè)怎么去和老板解釋呢,怎么處理呢老師
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個(gè)月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
6月份實(shí)收資本80萬,未分配利潤負(fù)95萬
這樣怎么做啊
這不是已經(jīng)虧損完了
還有現(xiàn)金和對公存款
應(yīng)收和應(yīng)付
我問了下,之前提過未分配利潤到應(yīng)付股利那,如果算上應(yīng)付股利的話,那就還沒虧完
那現(xiàn)在怎么做啊?要怎么算出現(xiàn)以有資產(chǎn)?還怎么能算出能撐幾個(gè)月?
列明的資金和負(fù)債(要支付的)情況,然后看下資金流量情況,負(fù)數(shù)就代表資金不足
列明的資金(有應(yīng)收)和負(fù)債(要支付的)情況,然后看下資金流量情況,負(fù)數(shù)就代表資金不足,有表看嗎
不好意意思我這沒有現(xiàn)成的模板,你可以簡單羅列
大概怎么簡單羅列
就是兩部分,列出來資金余額情況和預(yù)計(jì)收入,哦另一部分就是負(fù)債要支付的,