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老師,我們啟用系統(tǒng)之前手工做資產(chǎn)負(fù)債表,關(guān)注其它因素,差額算在未分配利潤(rùn)里,這個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表左側(cè)存貨減少了400多萬(wàn),導(dǎo)致未分配利潤(rùn)減少了400多萬(wàn),這就代表這個(gè)月虧損400多萬(wàn),可是,實(shí)際不虧損,這個(gè)怎么去和老板解釋呢,怎么處理呢老師

2023-09-28 13:59
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-28 14:06

您好,就是以前的庫(kù)存是不準(zhǔn)的,賬面比實(shí)際多了400萬(wàn),但以前沒(méi)有發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在調(diào)整過(guò)來(lái)了。那這個(gè)只能跟老板說(shuō),以前手工賬,庫(kù)存實(shí)際多少也不知道,現(xiàn)在盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)了金額,把報(bào)表按實(shí)際調(diào)整了,以前的虛庫(kù)存體現(xiàn)在未分配利潤(rùn)里

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快賬用戶(hù)1808 追問(wèn) 2023-09-28 14:34

可是庫(kù)存從上個(gè)月到這個(gè)月都有出貨記錄,都是對(duì)的上的老師,但是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配就是少了400多萬(wàn),這個(gè)該怎么和老板解釋呢老師

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齊紅老師 解答 2023-09-28 14:37

您好啊,上月的庫(kù)存數(shù)和本月的庫(kù)存數(shù)都是對(duì)的,就是本月未分配利潤(rùn)少了400萬(wàn)元,本月庫(kù)存也少了400萬(wàn),那這個(gè)好辦,查這400萬(wàn)庫(kù)存是怎么少的,都有出貨記錄

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快賬用戶(hù)1808 追問(wèn) 2023-09-28 14:42

就是我在找為什么這期資產(chǎn)負(fù)債表比上期未分配少了400多,別的項(xiàng)也有變化但是變化不大,只有庫(kù)存少了400萬(wàn)左右,變化比較大老師,按說(shuō)都有出貨記錄老師,

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齊紅老師 解答 2023-09-28 14:44

您好,只要這是個(gè)原因就不怕,出庫(kù)不是財(cái)務(wù)做的單據(jù),這月銷(xiāo)售收入多少啊,看少掉的庫(kù)存收入是多少,毛利率有沒(méi)有異常

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快賬用戶(hù)1808 追問(wèn) 2023-09-28 15:00

老師,您幫我看下,這兩個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表都是按實(shí)際統(tǒng)計(jì)的,未分配利潤(rùn)差了400萬(wàn),怎么解釋呢和老板

老師,您幫我看下,這兩個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表都是按實(shí)際統(tǒng)計(jì)的,未分配利潤(rùn)差了400萬(wàn),怎么解釋呢和老板
老師,您幫我看下,這兩個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表都是按實(shí)際統(tǒng)計(jì)的,未分配利潤(rùn)差了400萬(wàn),怎么解釋呢和老板
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齊紅老師 解答 2023-09-28 15:02

您好,本月的收入是多少呀,庫(kù)存少400其實(shí)也是正常的

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快賬用戶(hù)1808 追問(wèn) 2023-09-28 15:12

本月收入是1437萬(wàn),老師,但是我怎么解釋兩期的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)少了400萬(wàn)呢,實(shí)際沒(méi)有虧損這么多老師

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齊紅老師 解答 2023-09-28 15:14

您好,那這庫(kù)存少了400不是很正常嘛,看2個(gè)月的利潤(rùn)表,有沒(méi)有異常數(shù)據(jù),

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快賬用戶(hù)1808 追問(wèn) 2023-09-28 15:16

是的,別的項(xiàng)老師幫忙看下有沒(méi)有異常,利潤(rùn)表怎么也一個(gè)月虧不了400萬(wàn)老師,現(xiàn)在利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都是手工做的,所以勾稽關(guān)系對(duì)不上

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齊紅老師 解答 2023-09-28 15:17

您好,手工做的也是要勾稽的,不勾稽都不知道錯(cuò)在哪里了,光這個(gè)負(fù)債是看不出來(lái)的,您看未分配利潤(rùn)本期增加是不是等于本期凈利潤(rùn)

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快賬用戶(hù)1808 追問(wèn) 2023-09-28 15:44

不等于老師,難就難在這了,之前一直就對(duì)不上,我是新來(lái)這里的負(fù)責(zé)財(cái)務(wù),8月分配了199萬(wàn)的利潤(rùn)老師

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齊紅老師 解答 2023-09-28 15:50

您好啊,那上月那個(gè)未分配利潤(rùn)就是錯(cuò)的呀,您要根據(jù)每月末的科目余額表,把正常的報(bào)表(負(fù)債表和利潤(rùn)表)做出來(lái),跟老板解釋?zhuān)e(cuò)的數(shù)據(jù)沒(méi)法解釋清的

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快賬用戶(hù)1808 追問(wèn) 2023-09-28 15:58

他們就沒(méi)有賬,只有進(jìn)銷(xiāo)存,老師,我只能根據(jù)進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)數(shù)據(jù)來(lái)做的

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快賬用戶(hù)1808 追問(wèn) 2023-09-28 15:59

就即便上個(gè)月未分配錯(cuò)的 那和這個(gè)月對(duì)比少了400萬(wàn)未分配利潤(rùn),分配了199萬(wàn),那是不就代表這個(gè)月虧200萬(wàn)呢老師

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齊紅老師 解答 2023-09-28 16:02

您好啊,以前沒(méi)有賬呀,那他們是怎么在電子稅務(wù)局申報(bào)的呀 是的,未分配利潤(rùn)比上月少就是本月虧損了

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快賬用戶(hù)1808 追問(wèn) 2023-09-28 16:09

那是外賬,這個(gè)是內(nèi)賬老師,有外賬,內(nèi)賬沒(méi)有賬,只有進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)和表格統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2023-09-28 16:12

您好呀,內(nèi)賬和外賬的區(qū)別閔是加上了未取得發(fā)票的費(fèi)用和未開(kāi)票發(fā)票的收入嘛,其他一樣,沒(méi)有賬,這個(gè)報(bào)表現(xiàn)在知道錯(cuò)了也查不出來(lái)

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快賬用戶(hù)1808 追問(wèn) 2023-09-28 16:29

是啊,然后把四個(gè)公司的內(nèi)賬都做到一個(gè)公司里,就當(dāng)一個(gè)公司,那也應(yīng)該是對(duì)的上的呀對(duì)吧老師 ,沒(méi)有賬,他們的賬就是手工的表格和進(jìn)銷(xiāo)存,根據(jù)這些出利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表,老師,我來(lái)做以后做賬,這可怎么整老師,是不期初第一次不平調(diào)到未分配利潤(rùn)里,然后以后每期算的時(shí)候都減去這個(gè)調(diào)整的數(shù)就是真實(shí)的了

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齊紅老師 解答 2023-09-28 16:32

您好啊,我不這么調(diào)整,第一次不平把差額放在 其他應(yīng)付款-老板,反正公司全是老板的,所有者權(quán)益科目 不好調(diào)整的

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齊紅老師 解答 2023-09-28 17:19

您好!我臨時(shí)有事走開(kāi)2小時(shí),留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~

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您好,就是以前的庫(kù)存是不準(zhǔn)的,賬面比實(shí)際多了400萬(wàn),但以前沒(méi)有發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在調(diào)整過(guò)來(lái)了。那這個(gè)只能跟老板說(shuō),以前手工賬,庫(kù)存實(shí)際多少也不知道,現(xiàn)在盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)了金額,把報(bào)表按實(shí)際調(diào)整了,以前的虛庫(kù)存體現(xiàn)在未分配利潤(rùn)里
2023-09-28
資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)減少并不一定代表公司這個(gè)月虧了400萬(wàn)。以下是可能的原因: 1.會(huì)計(jì)處理:未分配利潤(rùn)是公司經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)減去分配給股東的股利后的剩余利潤(rùn)。如果公司這個(gè)月沒(méi)有分配股利,或者沒(méi)有實(shí)現(xiàn)足夠的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn),未分配利潤(rùn)就可能減少。但這并不一定意味著公司虧損。 2.特殊會(huì)計(jì)處理:公司可能有一些特殊的會(huì)計(jì)處理,比如將某些資產(chǎn)重估或減值,這會(huì)導(dǎo)致未分配利潤(rùn)減少。 3.資本支出:如果公司有大的資本支出,比如購(gòu)買(mǎi)長(zhǎng)期資產(chǎn),這可能會(huì)從公司的未分配利潤(rùn)中扣除。 4.債務(wù)償還:如果公司償還了債務(wù),這也可能會(huì)影響未分配利潤(rùn)。
2023-09-27
你好,先保證月度平衡,以前年度損益轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn),然后你要調(diào)減未分配利潤(rùn)的報(bào)表期初金額。
2021-01-09
你好 ;? ?你是屬于專(zhuān)項(xiàng)款補(bǔ)助嗎 ? 提出來(lái)? ?你們主要是內(nèi)部調(diào)整嗎? ?
2022-06-20
同學(xué),你好!資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系如下: 資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末數(shù)—期初數(shù)=利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)。 同學(xué)根據(jù)這個(gè)勾稽關(guān)系檢查
2022-01-18
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