您好,就是以前的庫(kù)存是不準(zhǔn)的,賬面比實(shí)際多了400萬(wàn),但以前沒(méi)有發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在調(diào)整過(guò)來(lái)了。那這個(gè)只能跟老板說(shuō),以前手工賬,庫(kù)存實(shí)際多少也不知道,現(xiàn)在盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)了金額,把報(bào)表按實(shí)際調(diào)整了,以前的虛庫(kù)存體現(xiàn)在未分配利潤(rùn)里
老師請(qǐng)問(wèn)一下我的資產(chǎn)負(fù)債表中分配利潤(rùn)那里。和我的科目余額表。未分配利潤(rùn)余額。數(shù)是一樣的。假設(shè)都是100元。但是我的利潤(rùn)表。本年累計(jì)凈利潤(rùn)的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費(fèi)用有關(guān)系嗎?因?yàn)槲?2月份做了好多費(fèi)用。12月份當(dāng)月的凈利潤(rùn)是負(fù)的。5000吧,假如說(shuō)。但是12月份本年累計(jì)的利潤(rùn)表數(shù)是正的,可是這個(gè)數(shù)又跟我資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯(cuò)了呀。會(huì)不會(huì)跟所得稅有關(guān)系?因?yàn)槲疑习肽曛Ц读?000塊錢(qián)收入的所得稅。但是累計(jì)12個(gè)月后,我的凈利潤(rùn)少了很多。會(huì)不會(huì)是因?yàn)槲覍?shí)際交的所得稅費(fèi)用比。我應(yīng)該交的要少了很多,所以這個(gè)數(shù)對(duì)不上呢
請(qǐng)問(wèn)老師,在21年做賬的時(shí)候,有繳納20年企業(yè)所得稅的分錄,用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?,F(xiàn)在21年結(jié)賬以后,資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)了以前年度損益調(diào)整這個(gè)金額,但是利潤(rùn)表里沒(méi)體現(xiàn),比如未分配利潤(rùn)年末數(shù)減去年初數(shù)是5萬(wàn),但是本年凈利潤(rùn)是7萬(wàn),中間相差的2萬(wàn)就是以前年度損益調(diào)整的金額。這種情況,我在申報(bào)年報(bào)的時(shí)候,填財(cái)務(wù)報(bào)表,會(huì)提醒我報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì),但是這個(gè)以前年度損益調(diào)整的金額又是真實(shí)存在的,這個(gè)怎么處理呢?
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會(huì)計(jì)23年一月份再報(bào)22年企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候報(bào)的虧損是14萬(wàn)多,我們22年沒(méi)有收入,他賬上有研發(fā)支出40多萬(wàn),和工程施工5萬(wàn)多,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),我的前任會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候把他的沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了,我們23年到3月份季報(bào)的時(shí)候是盈利的,也交企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是60多萬(wàn),賬和表不相符了,我還沒(méi)有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,我應(yīng)該怎么給他整平呢?是匯算的時(shí)候調(diào)減嗎?把那50多萬(wàn)調(diào)減嗎?不知道我這么說(shuō)老師能明白不?
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會(huì)計(jì)23年一月份再報(bào)22年企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候報(bào)的虧損是14萬(wàn)多,我們22年沒(méi)有收入,他賬上有研發(fā)支出40多萬(wàn),和工程施工5萬(wàn)多,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),我的前任會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候把他的沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了,我們23年到3月份季報(bào)的時(shí)候是盈利的,也交企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是60多萬(wàn),賬和表不相符了,我還沒(méi)有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,我應(yīng)該怎么給他整平呢?是匯算的時(shí)候調(diào)減嗎?把那50多萬(wàn)調(diào)減嗎?不知道我這么說(shuō)老師能明白不?
老師,我們?cè)趩⒂眠M(jìn)銷(xiāo)存財(cái)務(wù)一體化系統(tǒng)之前,手工按實(shí)際統(tǒng)計(jì)出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤(rùn)比上一期的未分配利潤(rùn)少了400多萬(wàn),這是代表這個(gè)月虧了400萬(wàn)么,老師,可是實(shí)際沒(méi)有虧這么多,麻煩老師幫分析一下這問(wèn)題在哪呢
老師小規(guī)模納稅人和一般納稅人繳納增值稅和所得稅的區(qū)別,稅率分別是多少
老師,勞務(wù)申報(bào)和工資申報(bào)每月是一起申報(bào),還是單獨(dú)分開(kāi)申報(bào),勞務(wù)也是每月的15號(hào)之前嗎
一般納稅人銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn)必須要簽合同嗎,已開(kāi)過(guò)發(fā)票,金額約3萬(wàn),是售給內(nèi)部子公司之間的
老師,一般納稅人專(zhuān)票抵扣分錄怎么做?收到進(jìn)項(xiàng)是借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款 ?接下來(lái)的賬務(wù)處理怎么做,謝謝老師
老師超市的會(huì)計(jì)怎么做賬,每天要出去那么多零散的商品
使用權(quán)資產(chǎn)免租期怎么做賬
老師提取法定盈余公積是利潤(rùn)的10%還是凈利潤(rùn)的10%
子公司之間,銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn)需要合同嗎,只是開(kāi)了發(fā)票
老師,我們現(xiàn)在請(qǐng)問(wèn)改為A4橫版打印,然后有A4豎版的對(duì)賬單,那它的抬頭是往左放還是往右放
公司租了個(gè)廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個(gè)項(xiàng)目分類(lèi),多種結(jié)算方式,支付款時(shí),怎樣做分錄,像電梯,加建辦公區(qū)這類(lèi)
可是庫(kù)存從上個(gè)月到這個(gè)月都有出貨記錄,都是對(duì)的上的老師,但是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配就是少了400多萬(wàn),這個(gè)該怎么和老板解釋呢老師
您好啊,上月的庫(kù)存數(shù)和本月的庫(kù)存數(shù)都是對(duì)的,就是本月未分配利潤(rùn)少了400萬(wàn)元,本月庫(kù)存也少了400萬(wàn),那這個(gè)好辦,查這400萬(wàn)庫(kù)存是怎么少的,都有出貨記錄
就是我在找為什么這期資產(chǎn)負(fù)債表比上期未分配少了400多,別的項(xiàng)也有變化但是變化不大,只有庫(kù)存少了400萬(wàn)左右,變化比較大老師,按說(shuō)都有出貨記錄老師,
您好,只要這是個(gè)原因就不怕,出庫(kù)不是財(cái)務(wù)做的單據(jù),這月銷(xiāo)售收入多少啊,看少掉的庫(kù)存收入是多少,毛利率有沒(méi)有異常
老師,您幫我看下,這兩個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表都是按實(shí)際統(tǒng)計(jì)的,未分配利潤(rùn)差了400萬(wàn),怎么解釋呢和老板
您好,本月的收入是多少呀,庫(kù)存少400其實(shí)也是正常的
本月收入是1437萬(wàn),老師,但是我怎么解釋兩期的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)少了400萬(wàn)呢,實(shí)際沒(méi)有虧損這么多老師
您好,那這庫(kù)存少了400不是很正常嘛,看2個(gè)月的利潤(rùn)表,有沒(méi)有異常數(shù)據(jù),
是的,別的項(xiàng)老師幫忙看下有沒(méi)有異常,利潤(rùn)表怎么也一個(gè)月虧不了400萬(wàn)老師,現(xiàn)在利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都是手工做的,所以勾稽關(guān)系對(duì)不上
您好,手工做的也是要勾稽的,不勾稽都不知道錯(cuò)在哪里了,光這個(gè)負(fù)債是看不出來(lái)的,您看未分配利潤(rùn)本期增加是不是等于本期凈利潤(rùn)
不等于老師,難就難在這了,之前一直就對(duì)不上,我是新來(lái)這里的負(fù)責(zé)財(cái)務(wù),8月分配了199萬(wàn)的利潤(rùn)老師
您好啊,那上月那個(gè)未分配利潤(rùn)就是錯(cuò)的呀,您要根據(jù)每月末的科目余額表,把正常的報(bào)表(負(fù)債表和利潤(rùn)表)做出來(lái),跟老板解釋?zhuān)e(cuò)的數(shù)據(jù)沒(méi)法解釋清的
他們就沒(méi)有賬,只有進(jìn)銷(xiāo)存,老師,我只能根據(jù)進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)數(shù)據(jù)來(lái)做的
就即便上個(gè)月未分配錯(cuò)的 那和這個(gè)月對(duì)比少了400萬(wàn)未分配利潤(rùn),分配了199萬(wàn),那是不就代表這個(gè)月虧200萬(wàn)呢老師
您好啊,以前沒(méi)有賬呀,那他們是怎么在電子稅務(wù)局申報(bào)的呀 是的,未分配利潤(rùn)比上月少就是本月虧損了
那是外賬,這個(gè)是內(nèi)賬老師,有外賬,內(nèi)賬沒(méi)有賬,只有進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)和表格統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)
您好呀,內(nèi)賬和外賬的區(qū)別閔是加上了未取得發(fā)票的費(fèi)用和未開(kāi)票發(fā)票的收入嘛,其他一樣,沒(méi)有賬,這個(gè)報(bào)表現(xiàn)在知道錯(cuò)了也查不出來(lái)
是啊,然后把四個(gè)公司的內(nèi)賬都做到一個(gè)公司里,就當(dāng)一個(gè)公司,那也應(yīng)該是對(duì)的上的呀對(duì)吧老師 ,沒(méi)有賬,他們的賬就是手工的表格和進(jìn)銷(xiāo)存,根據(jù)這些出利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表,老師,我來(lái)做以后做賬,這可怎么整老師,是不期初第一次不平調(diào)到未分配利潤(rùn)里,然后以后每期算的時(shí)候都減去這個(gè)調(diào)整的數(shù)就是真實(shí)的了
您好啊,我不這么調(diào)整,第一次不平把差額放在 其他應(yīng)付款-老板,反正公司全是老板的,所有者權(quán)益科目 不好調(diào)整的
您好!我臨時(shí)有事走開(kāi)2小時(shí),留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~