你好,就是說你沖暫估是不是只做了一筆貸庫存商品的分錄?如果是的話,你應該還要再做一筆貸主營業(yè)務成本的分錄才對,因為你上個月結轉成本的時候是結轉多了的。
老師,你看一下我前面的提問,我是上個月庫存結轉多了,這個月沖回,然后我利潤表和資產負債表對不起來了,差額說沖回的那一部分,我要怎么辦
老師,我們公司因為當月利潤過高,我就預提了成本費用,暫估入賬,并結轉了成本,降低利潤。那我后面逼得月份利潤過低,我想沖回之前預提部分成本,沖回的分錄怎么做?之前預提:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估入賬 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 那沖回來的分錄怎么做?之前結轉成本了,利潤變少了,現在怎么沖回?還要沖回原來結轉的成本,調高利潤嗎?麻煩幫提供一下沖回分錄
老師我想問一下,我是直接把前任會計的賬套導過來了,準備繼續(xù)做賬的時候結不了賬,系統(tǒng)提示我說資產負債表不平,然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產負債表不平開始的,然后我就發(fā)現20年12月的分錄重復結轉了,原分錄是借:本年利潤1474;貸:管理費用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現這個結轉錯了,然后21年1月期末結轉本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結轉分錄的時候就借:本年利潤4675 貸:管理費用福利費4675,我這樣做對不對,還有我接下去要怎么辦
新入職一家公司,這個月資產負債表跟利潤表的勾稽關系對不上,我看了一下科目余額表里面利潤分配科目有本期發(fā)生額28萬多,勾稽關系差的就是28萬多這個數,是系統(tǒng)計提折舊有一個科目沖減利潤分配,賬又沒做錯,勾稽又差了這個,是直接報稅,還是需要怎么調整?
老師,我發(fā)現去年的利潤表凈利潤金額和資產負債表未分配金額不相等,多了5000,我找到原因是我去年當時做了一個分錄,然后后面沖銷了這個分錄,金額就多了這個金額,現在發(fā)現去年的報表錯了怎么辦呢
公司轉賬5萬投資別的公司,怎么記分錄
老師,您好,請問員工開自己車為公司辦事產生的過路費進項稅單位可以進項抵扣嗎?過路費電子發(fā)票上有員工車的車牌。
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想問一下,投房的折舊按年數總和法計提,那稅務折舊是按平均年限提為什么不按總和法? 會計實務押題第一套第五綜合題的第六小題
老師,生產企業(yè)這個月不小心報了免抵,下個月不想交附加稅怎么辦。
老師我們單位安裝的光伏發(fā)電,白天用的光伏電,晚上用的國網電,電用在兩個項目上,這怎么分攤成本
生產企業(yè)這個月不小心報了免抵,下個月不想交附加稅怎么辦
房產稅計稅依據原值到底包含契稅不
老師,您好麻煩解答下這道題,答案講的是處置費用現值和終值的差額,但是差額應該是20000-2840=17160元呀,也不是2840呀,這里不理解,麻煩老師講解下,謝謝!
我做了這個分錄,但是利潤表和資產負債表對不起來
沖回的差額沒有結轉到利潤分配
應該是月末結轉的時候主營業(yè)務成本結轉了 ,庫存商品卻沖回了,造成了利潤表和資產負債表不平,怎么辦
不是的,應該是你的分錄做錯了,做對了的話這筆業(yè)務不會造成你說的這種情況,你把你做的分錄就是沖回的分錄都發(fā)給我看看吧。
沖回的分錄:借 庫存商品 1164.82 貸 主營業(yè)務成本 1164.82,這個是上個月多結轉的金額
那你前面應該還有一筆沖回暫估入庫的才對啊。會做兩筆分錄
有沖回咱姑入庫:借 庫存商品 紅字 貸 應付賬款 紅字
那沒錯啊,你這一個月結轉主營業(yè)務成本的時候就會少結轉這一筆,這樣子就做完了,不會造成你資產負債表的問題。
老師,我完整的分錄是這樣的,收到發(fā)票后,我做沖回暫估 借:庫存商品 10125紅字 貸:應付賬款 10125紅字,然后正常按發(fā)票做分錄,借庫存商品8960.18 應交稅費 1164.82 貸:應付賬款10125
我暫估的時候按應付賬款暫估了,多暫估了庫存商品,也多結轉了成本
如果你是這樣子做的話,那么你沖你的成本就應該也直接把上一個月結轉成本的沖了,然后按正確的數再結轉一遍。
那我要反結賬到11月份嗎?11月的資產負債表利潤表全部重來嗎
你也不用反結賬,你在12月做賬的時候直接這樣沖就行了。
老師,我怎么沖啊,分錄借庫存商品 貸 主營業(yè)務成本嗎
可以這樣,也可以跟你沖入庫那個一樣用紅字