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老師,你看一下我前面的提問,我是上個月庫存結轉多了,這個月沖回,然后我利潤表和資產負債表對不起來了,差額說沖回的那一部分,我要怎么辦

老師,你看一下我前面的提問,我是上個月庫存結轉多了,這個月沖回,然后我利潤表和資產負債表對不起來了,差額說沖回的那一部分,我要怎么辦
2021-01-06 13:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-06 14:36

你好,就是說你沖暫估是不是只做了一筆貸庫存商品的分錄?如果是的話,你應該還要再做一筆貸主營業(yè)務成本的分錄才對,因為你上個月結轉成本的時候是結轉多了的。

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快賬用戶4127 追問 2021-01-06 14:37

我做了這個分錄,但是利潤表和資產負債表對不起來

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快賬用戶4127 追問 2021-01-06 14:38

沖回的差額沒有結轉到利潤分配

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快賬用戶4127 追問 2021-01-06 14:53

應該是月末結轉的時候主營業(yè)務成本結轉了 ,庫存商品卻沖回了,造成了利潤表和資產負債表不平,怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-01-06 14:55

不是的,應該是你的分錄做錯了,做對了的話這筆業(yè)務不會造成你說的這種情況,你把你做的分錄就是沖回的分錄都發(fā)給我看看吧。

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快賬用戶4127 追問 2021-01-06 14:58

沖回的分錄:借 庫存商品 1164.82 貸 主營業(yè)務成本 1164.82,這個是上個月多結轉的金額

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齊紅老師 解答 2021-01-06 15:05

那你前面應該還有一筆沖回暫估入庫的才對啊。會做兩筆分錄

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快賬用戶4127 追問 2021-01-06 15:09

有沖回咱姑入庫:借 庫存商品 紅字 貸 應付賬款 紅字

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齊紅老師 解答 2021-01-06 15:12

那沒錯啊,你這一個月結轉主營業(yè)務成本的時候就會少結轉這一筆,這樣子就做完了,不會造成你資產負債表的問題。

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快賬用戶4127 追問 2021-01-06 15:13

老師,我完整的分錄是這樣的,收到發(fā)票后,我做沖回暫估 借:庫存商品 10125紅字 貸:應付賬款 10125紅字,然后正常按發(fā)票做分錄,借庫存商品8960.18 應交稅費 1164.82 貸:應付賬款10125

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快賬用戶4127 追問 2021-01-06 15:14

我暫估的時候按應付賬款暫估了,多暫估了庫存商品,也多結轉了成本

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齊紅老師 解答 2021-01-06 15:14

如果你是這樣子做的話,那么你沖你的成本就應該也直接把上一個月結轉成本的沖了,然后按正確的數再結轉一遍。

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快賬用戶4127 追問 2021-01-06 15:19

那我要反結賬到11月份嗎?11月的資產負債表利潤表全部重來嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-06 16:06

你也不用反結賬,你在12月做賬的時候直接這樣沖就行了。

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快賬用戶4127 追問 2021-01-06 16:11

老師,我怎么沖啊,分錄借庫存商品 貸 主營業(yè)務成本嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-06 16:19

可以這樣,也可以跟你沖入庫那個一樣用紅字

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你好,就是說你沖暫估是不是只做了一筆貸庫存商品的分錄?如果是的話,你應該還要再做一筆貸主營業(yè)務成本的分錄才對,因為你上個月結轉成本的時候是結轉多了的。
2021-01-06
同學你好,你上個月都已經結轉了,這個月沖減,利潤表里的成本會變小。負債表里的庫存數是大的,利潤分配是小的。
2021-01-06
同學你好 直接原分錄負數紅沖然后重新做正確的
2021-11-16
做錯了就原分錄負數紅沖然后做正確的
2022-09-29
你好,這個是不是調整過以前年度損益調整的?
2023-12-13
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