您好,調(diào)增應(yīng)納稅所得額,即無票支出,29.45*40

老師,上年末利潤總額是—125918.74元,上年第一季度預(yù)交企業(yè)所得稅856618.18元,今年匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)整22649.73元,其他不需要調(diào)整,請問1、匯算清繳應(yīng)該退還企業(yè)多少錢,請?jiān)敿?xì)列出計(jì)算過程? 2、匯算清繳過后企業(yè)還是處于虧損狀態(tài)嗎?虧損多少,如果今年2021年第一季度盈利80000元申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),需要繳費(fèi)嘛?如果需要交多少呢?請?jiān)敿?xì)計(jì)算過程?
企業(yè)所得稅匯算清繳需要退稅29.45元,現(xiàn)在不想退稅,該怎么調(diào)整,今年利潤總額94185.49,去年虧損1689元,怎么計(jì)算,具體講解一下
老師您好,我們公司做企業(yè)所得稅匯算清繳需要退稅72元,但是我不想退稅,去年賬面上一年上虧損50萬,怎么填表不需要退稅啊。
企業(yè)所得稅匯算清繳不想退稅,要退1200, 有以前年度虧損 ,怎么調(diào)整都要退稅,想問下有辦法解決嗎
請問老師,一季度預(yù)繳了200企業(yè)所得稅,全年虧損30萬,現(xiàn)在匯算清繳,我不想退這200元,應(yīng)該怎么辦啊
老師,請問,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)門診部,收入是 200 多萬,有些是需要開票的,有些是不需要開票的,請問這 200 多萬都需要繳納增值稅嗎?
該通知由中國人民銀行與國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布(2024年第3號令),核心要求是:2024年11月1日前已完成工商注冊的企業(yè)主體,須在2025年11月1日前完成受益所有人信息備案。所謂受益所有人,是指最終擁有或?qū)嶋H控制企業(yè)的自然人,此舉旨在提升市場主體透明度。未按時(shí)備案的企業(yè)將依據(jù)《公司登記管理?xiàng)l例》等法規(guī)處理,可能面臨責(zé)令改正、罰款等措施。當(dāng)前距截止日僅剩數(shù)日,請相關(guān)企業(yè)盡快通過"受益所有人信息備案系統(tǒng)"提交材料。這個(gè)要在哪里備案?
結(jié)轉(zhuǎn)成本跟毛利率有什么關(guān)系?
請問老師。社保給的生育津貼不通過應(yīng)付職工薪酬核算對吧。
出口企業(yè),特別是比較關(guān)注退稅的問題:里面招聘內(nèi)容寫到采購費(fèi)用歸口問題,這個(gè)為啥要提到這些,采購涉及就是運(yùn)費(fèi),運(yùn)費(fèi)的增值稅能退?
老師,請問金蝶云星辰為什么在領(lǐng)料單上不顯示單位成本的金額
現(xiàn)在電商行業(yè):稅務(wù)申報(bào)的收入數(shù)據(jù)和平臺推送的數(shù)據(jù)不一致,稅務(wù)局就會提醒,那要更正按平臺的數(shù)據(jù)來申報(bào)嗎,如果全部合規(guī),那稅務(wù)成本會大大提高,增值稅這塊有策劃的空間嗎?
老師,如果個(gè)人給一個(gè)公司提供技術(shù)服務(wù)指導(dǎo),按規(guī)定給10萬服務(wù)費(fèi),這個(gè)怎么做成本,老板不想走工資入成本,需要他個(gè)人開發(fā)票嗎
一般納稅人,發(fā)現(xiàn)21年將買車的保險(xiǎn)計(jì)入了固定資產(chǎn),并且21到24年每年多計(jì)提了折舊2000元,需要21年-24年每年所得稅調(diào)增2000元,那調(diào)整多提折舊的會計(jì)分錄應(yīng)該沒年進(jìn)行調(diào)整還是可以在24年的會計(jì)憑證上一筆調(diào)整完這4年多計(jì)提的折舊?21年計(jì)入固定資產(chǎn)的保險(xiǎn)應(yīng)該回21年的賬調(diào)整憑證,還是可以在24年的憑證上進(jìn)行調(diào)整?
現(xiàn)在電商行業(yè):稅務(wù)申報(bào)的收入數(shù)據(jù)和平臺推送的數(shù)據(jù)不一致,稅務(wù)局就會提醒,那要更正按平臺的數(shù)據(jù)來申報(bào)嗎,如果全部合規(guī),那稅務(wù)成本會大大提高,增值稅這塊有策劃的空間嗎?


為啥要這樣算呢
那我在調(diào)增應(yīng)納稅額那里填1178?其他的表需要更改嗎
您好,是在A105000第30行第一列填寫
我去稅務(wù)局直接更改A105000那張表就可以嗎,其他表需要更改嗎?
第30行第一列不是賬載金額嗎?
您好,是的,您的理解非常正確
我還是有點(diǎn)不理解 可以講詳細(xì)一點(diǎn)嗎
您好,就是相當(dāng)于增加無票支出,不能扣除部分