借:本年利潤,貸:成本科目,費用科目,借:主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,貸:本年利潤,借本年利潤,利潤分配未分配利潤

老師,您好!請問月末需要結(jié)轉(zhuǎn)哪些科目?需要計提哪些科目?謝謝!
老師請問小規(guī)模月末結(jié)轉(zhuǎn)損益類,到年末還要結(jié)轉(zhuǎn)哪些科目?
老師晚上好,請問年末結(jié)轉(zhuǎn),都結(jié)轉(zhuǎn)到哪些科目
請問年末有哪些科目要結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,都有哪些科目必須年末結(jié)轉(zhuǎn)啊?有本月需要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認(rèn)收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個月要計提嗎?怎么計算哈
老師您看我這樣做的對不對呢
可以沒看到問題的
那怎么結(jié)轉(zhuǎn)后,資產(chǎn)年初余額,跟負(fù)債所有者不平了呢
去年有去年有沒有結(jié)果呢?有沒有余額?
12月份的資產(chǎn)負(fù)債是平的
利潤表也是平的
影響的是年初余額的話肯定是去年的問題
去年全年的資產(chǎn)負(fù)債表都平
就是年末結(jié)轉(zhuǎn)查110088.72
老師那么這個數(shù)字在哪里去查呢
看一下去年年末是不是也是這個余額
老師,您是誰20年的對吧,我現(xiàn)在的是21年12月份的資產(chǎn)負(fù)債表
去年的沒有賬目
可能是你的報表格式有問題系,找軟件客服遠(yuǎn)程協(xié)助,確認(rèn)一下
老師,這是怎么回事呢
好的,明天聯(lián)系一下他們,感謝老師
你這您這個處理怎么也不會影響期初余額,可能是系統(tǒng)問題
我一開始給您的截圖,結(jié)轉(zhuǎn)的沒有錯吧
是的沒錯, 是這樣的
那我明天問問軟件公司
找軟件客服遠(yuǎn)程協(xié)助,看一下看一下后臺數(shù)據(jù)和報表的公式
嗯嗯,好的老師
辛苦了,非常感謝,工作順利。