借:本年利潤,貸:成本科目,費用科目,借:主營業(yè)務收入,其他業(yè)務收入,貸:本年利潤,借本年利潤,利潤分配未分配利潤
老師,您好!請問月末需要結轉哪些科目?需要計提哪些科目?謝謝!
老師請問小規(guī)模月末結轉損益類,到年末還要結轉哪些科目?
老師晚上好,請問年末結轉,都結轉到哪些科目
請問年末有哪些科目要結轉?
老師,都有哪些科目必須年末結轉???有本月需要結轉的嗎
小規(guī)模的增值稅-未交增值稅,每個季度是免稅的,請問期末的未交增值稅要怎樣結轉?
老師您好!我們是建筑企業(yè),有個跨市區(qū)項目,為這個項目專門注冊了個分公司,請問農民工專戶必須用總公司開立賬戶嗎?
辦公樓到24年6月30日已經使用5年,所以折舊費用500萬賬面價值500萬。同時從6月30日開始固定資產轉為投房公允模式計量無折舊無減值到12月31日的計稅基礎應該還是賬面價值500萬,題目答案是A,問題出在哪里呢
老師對方公司因為各種原因不能給甲方,把自己的債權轉讓給我們,我們替他給甲方開票,算不算虛開
初級農產品加工有13%的含雜率,無回收利用價值的這部分如何做賬務處理
一進來就是這個界面,進出口貨物收發(fā)人(已備案)是灰色的,沒有辦法點擊,但是點確定的時候又顯示請選擇資質。這個應該如何解決?
老師 每次打款產生的銀行手續(xù)費需要開發(fā)票嗎
如果個人轉對公款可以開他指定的公司名字專票嗎
一般納稅人開普票出去,可以抵扣嗎?就是普票直接交稅對嗎?
老師,我們是建筑安裝公司,2023年7月成立的,前歷史遺留收入成本有重大不匹配的問題,做賬的會計已退休離職,現由我接任,關于這個目前的解決辦法是將材料發(fā)票無備注項目,入庫到原材料和周轉材料科目里,然后出庫按比例分配到以前的老項目上去,這樣的操作對我個人來說有哪些風險呢?
老師您看我這樣做的對不對呢
可以沒看到問題的
那怎么結轉后,資產年初余額,跟負債所有者不平了呢
去年有去年有沒有結果呢?有沒有余額?
12月份的資產負債是平的
利潤表也是平的
影響的是年初余額的話肯定是去年的問題
去年全年的資產負債表都平
就是年末結轉查110088.72
老師那么這個數字在哪里去查呢
看一下去年年末是不是也是這個余額
老師,您是誰20年的對吧,我現在的是21年12月份的資產負債表
去年的沒有賬目
可能是你的報表格式有問題系,找軟件客服遠程協(xié)助,確認一下
老師,這是怎么回事呢
好的,明天聯(lián)系一下他們,感謝老師
你這您這個處理怎么也不會影響期初余額,可能是系統(tǒng)問題
我一開始給您的截圖,結轉的沒有錯吧
是的沒錯, 是這樣的
那我明天問問軟件公司
找軟件客服遠程協(xié)助,看一下看一下后臺數據和報表的公式
嗯嗯,好的老師
辛苦了,非常感謝,工作順利。