你好,借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,你做的是這個(gè)嗎?
增值稅留底不用做賬務(wù)處理是啥意思?進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都不用結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目了嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們這個(gè)單位是新建單位,現(xiàn)在還沒(méi)生產(chǎn),所有的進(jìn)項(xiàng)稅額我都結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交增值稅未交增值稅的借方,現(xiàn)在還都是留底稅額,那現(xiàn)在年底了要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目嗎?
老師好,我要是收到增值稅增量留抵退稅款,我怎么做賬呢?收到之前要不要計(jì)提?我月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,這個(gè)增量留抵怎么體現(xiàn)在分錄里面?
老師,留底退稅咋做,我之前結(jié)轉(zhuǎn)稅金都是未交增值稅里做的,現(xiàn)在意思要放進(jìn)賬轉(zhuǎn)出嗎,這個(gè)要咋處理
老師我有留抵,可是我把賬做錯(cuò)了,結(jié)轉(zhuǎn)成了結(jié)應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了咋辦,2年度的都做錯(cuò)了,我現(xiàn)在咋改正
老師你好,我這個(gè)項(xiàng)目名稱對(duì)嗎,長(zhǎng)嗎
1.請(qǐng)問(wèn)核定征收的個(gè)體戶,季度收入不超過(guò)30萬(wàn),是不用繳納增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)稅? 2.一人獨(dú)資企業(yè),是怎么納稅的?要繳納哪些稅??jī)?yōu)惠政策下又是怎么繳稅?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)客戶提供部分原料,我們提供部分原料,這樣最終生產(chǎn)出成品后,該怎么開(kāi)票,開(kāi)加工費(fèi)嗎還是;勞務(wù)費(fèi)嗎
老師,我們只收取服務(wù)費(fèi)的小規(guī)模電商企業(yè),目前收入快超過(guò)500萬(wàn)了,老板又注冊(cè)了一個(gè)小規(guī)模分散業(yè)務(wù),但是注冊(cè)的新公司地址是其他地方,辦公地點(diǎn)還在原來(lái)的地方,這樣如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?
老師,預(yù)收了一年的租金,可以分期申報(bào)增值稅嗎
現(xiàn)金折扣和應(yīng)付客戶對(duì)價(jià)有什么區(qū)別?客戶客戶的返現(xiàn)以沖抵貨款方式實(shí)現(xiàn),算現(xiàn)金折扣碼?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的賬載金額是填貸方數(shù),實(shí)際發(fā)生額是填借方數(shù)嗎?因?yàn)榇嬖谟?jì)提,貸方金額與借方金額不一至,計(jì)提12月的工資,要在次年的1月發(fā),還是都填貸方金額呢?
股東給公司轉(zhuǎn)入投資款需要申報(bào)繳納什么稅?
老師單位想找替票什么可以替
公司是國(guó)內(nèi)的,中國(guó),目前需要在日本雇傭日本員工,需要注意哪些風(fēng)險(xiǎn)?
對(duì)的,之前一直結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里的
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅做這個(gè)。
財(cái)政發(fā)文不是說(shuō)借銀行貸應(yīng)交增值稅留底退稅嗎
你好,可以參考這個(gè)的
老師,他這個(gè)按上面文件做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有余額,不管了嗎
還有就是退的其他附加稅咋處理呢,直接反做分錄嗎
好,你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅或者是轉(zhuǎn)出未交增值稅都可以。
我看他這個(gè)退了一部分,那就一部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,其他還是正常按之前做嗎
是的是的,是這么做。