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老師,留底退稅咋做,我之前結(jié)轉(zhuǎn)稅金都是未交增值稅里做的,現(xiàn)在意思要放進(jìn)賬轉(zhuǎn)出嗎,這個(gè)要咋處理

2022-07-08 16:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-08 16:07

你好,借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,你做的是這個(gè)嗎?

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快賬用戶4825 追問(wèn) 2022-07-08 16:13

對(duì)的,之前一直結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里的

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齊紅老師 解答 2022-07-08 16:18

借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅做這個(gè)。

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快賬用戶4825 追問(wèn) 2022-07-08 16:26

財(cái)政發(fā)文不是說(shuō)借銀行貸應(yīng)交增值稅留底退稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-08 16:29

你好,可以參考這個(gè)的

你好,可以參考這個(gè)的
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快賬用戶4825 追問(wèn) 2022-07-08 17:35

老師,他這個(gè)按上面文件做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有余額,不管了嗎

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快賬用戶4825 追問(wèn) 2022-07-08 17:36

還有就是退的其他附加稅咋處理呢,直接反做分錄嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-08 17:58

好,你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅或者是轉(zhuǎn)出未交增值稅都可以。

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快賬用戶4825 追問(wèn) 2022-07-08 19:43

我看他這個(gè)退了一部分,那就一部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,其他還是正常按之前做嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-08 19:52

是的是的,是這么做。

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你好,借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,你做的是這個(gè)嗎?
2022-07-08
您好,是的,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都不用結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目,是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅期末余額結(jié)轉(zhuǎn),不是明細(xì)
2022-01-02
你好,紅沖了就可以的,你應(yīng)該是做相反的分錄。
2023-01-01
本月的賬務(wù)處理是正確的。此時(shí)再看本月的“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的余額,就是是借方余額,表示還是留抵增值稅,不需要繳納增值稅。如果是本月“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目是貸方余額,表示需要繳納增值稅,次月需要繳納增值稅平賬。
2023-04-12
你好,你們?cè)瓉?lái)做的正確,不用管
2024-11-15
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