你好,你做了收入嗎?你做了收入之后,結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,沒有做的話,就放到資產(chǎn)負(fù)債表的存貨里面。
老師我聽實操課,中有一部分計入到工程施工-間接費用中 ,這種情況包括什么?如果我只有一個項目,還用入到工程施工-間接費用里面嗎? 要是換個科目核算可以嗎?記到什么科目?給說下后面明細(xì)科目?結(jié)轉(zhuǎn)這個工程施工-間接費用 按照什么比例一次結(jié)轉(zhuǎn) ?還是 季度月度進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)? 實操中有個檢測費 還有工地蓋的工人房屋 ,老師說先計入到工程施工-間接費用 什么時候結(jié)轉(zhuǎn)工程施工-合同成本 二級明細(xì)給細(xì)說一下!不理解!
現(xiàn)在做2020年12月末的賬時,有個工程施工-間接費用沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,導(dǎo)致出報表時資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,資產(chǎn)總數(shù)≠負(fù)債?所有者權(quán)益總和,這怎么辦呢?不平衡有沒有事?工程施工不是可以跨年結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?但是不結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負(fù)債表不平衡咋辦
有一個工程二季度發(fā)生的費用我走工程成本了,可是工程未完工,這季度該結(jié)轉(zhuǎn)了,工程成本這個科目轉(zhuǎn)到哪里呀,不轉(zhuǎn)出去資產(chǎn)負(fù)債表不平,這種情況怎么處理好呢
老師請問一下這個賬,怎么處理一下,我三季度收入是2180734.87,成本是1052032.45,但是我就為了少上企業(yè)所得稅,暫估了成本應(yīng)付賬款 借工程施工 貸應(yīng)付賬款1128702.42,就做平了,把成本也轉(zhuǎn)了,借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工2180734.87 但是四季度做賬人家開票掛應(yīng)付款才955256.5 成本就是2402092.08 這樣不是利潤就負(fù)了好多,我怎么把三季度暫估款沖平,是借應(yīng)付賬款,貸工程施工,那成本怎么做分錄呢?求速解,謝謝利潤都負(fù)了
老師,上一個會計做的,去年前兩個季度企業(yè)所得稅報表中,營業(yè)成本按照工程施工的額度加上其他費用填的,賬上沒結(jié)轉(zhuǎn)成本,第三季度時換了一個會計,把三個季度的成本一起結(jié)轉(zhuǎn)了,第三季度企業(yè)所得稅報表營業(yè)成本金額是這三個季度的成本總額,現(xiàn)在需要變更前兩個季度的報表嗎?應(yīng)該怎么處理?
老師,公司的車險,財產(chǎn)險保費取得增值稅專用發(fā)票進(jìn)項稅可以抵扣嘛
實收資本沒交能減嗎?股權(quán)轉(zhuǎn)讓
老師好,我們是用金蝶云星空軟件,建賬時間從哪里查看
股票回購會為什么會提高資產(chǎn)負(fù)債率
老師好,凈資產(chǎn)指的是什么?
我們找別的公司幫我們運營店鋪,開的是服務(wù)費發(fā)票,這屬于推廣費還是服務(wù)費
其他公司入股設(shè)備之前沒有入賬,現(xiàn)在需要分紅該如何處理
進(jìn)項普票要做賬么,還有未勾選的進(jìn)項發(fā)票
您好金蝶k3系統(tǒng)不小心把調(diào)撥單刪除了怎么恢復(fù)是麗晶系統(tǒng)上傳過來的
郭老師5月份買了一批物資給受益對象的,那時候做業(yè)務(wù)活動成本,購買活動物質(zhì),貸應(yīng)付賬款,然后物資是78月才開始發(fā)的那我怎么做賬呢
沒確認(rèn)收入,因為還沒完工 ?可是發(fā)生的費用里面有人工費,加油費,保險費,材料費,都轉(zhuǎn)到存貨里面?可以嗎
等工程完工結(jié)算時候,再把存貨轉(zhuǎn)到工程施工里面嗎
好,可以的,可以這么做。