你好,三月份開了一張發(fā)票,然后四月份開了一張發(fā)票,三月份這張發(fā)票紅沖了嗎?
7月份收了一張普通發(fā)票,已入賬,8月對方聯(lián)系我司稅率開錯了,并且重新開了一張票過來,稅率錯的那張還不要退回,請問我該如何處理?
老師,請問一下這個月沖紅一張8月份開的票,做相反分錄了,又開了一張正確發(fā)票,但是有差額,這個差的錢要退給業(yè)主,請問這個賬務怎么處理呢
22年4月份小規(guī)模開票就是免稅了,但是4月份開了一張負數(shù)發(fā)票,是沖銷22年2月份1%的發(fā)票,我22年4月份做負數(shù)發(fā)票這張,應該怎么做分錄?我做了負數(shù),但是應交稅費那里就是增加了這筆。不平
4月份我開了一張免稅發(fā)票5256 我收到的款項也是5256 但在增值稅申報表上有免稅額157.68這一欄 那我做分錄的時候要如何處理
有個問題想請教一下、我3月份開了一張發(fā)票、4月份開了這張發(fā)票的銷項發(fā)票、但稅率開了免稅、應該如何做分錄、相差的稅金如何處理
老師,我現(xiàn)在七月份報稅,是不是從賬套里導出456月份的資產(chǎn)負債表和利潤表和現(xiàn)金流量表?對嗎?
核算分為,料工費的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購進來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級會計可以補報名嗎
老師,這個試用減免政策起止時間怎么都選不了啊
老師,你好,問一下5月份的印花稅計提時漏算了租賃合同,填報表時發(fā)現(xiàn)了,該怎么處理
營業(yè)外支出進項稅可以抵扣嗎?
初始投資成本是非貨幣資產(chǎn)的,初始投資成本小于公允價值的不是計入營業(yè)外收入對嗎
老師這個題分錄分開怎么寫?人家說了變更日計稅基礎與原來賬面,相同。原來賬面是7000吧?這個題咋做分錄呢分開寫分錄的話。我上去就選擇的2000
你好,老師,我想請教一個問題:股東是以實物為注冊資金,那么實物購買的時候需要開票嗎?
請問下我的報關單和我的進項不一致,報關單是2個規(guī)格,單價一樣,數(shù)量是總的,進項是2個單價,數(shù)量是分開的,那這樣我要怎么開出口發(fā)票?
是的,老師
借應收賬款負數(shù) 貸,主營業(yè)務收入負數(shù)、 應交稅費負數(shù), 然后再做發(fā)票的,借應收賬款貸主營業(yè)務收入差額放到營業(yè)外收入,負數(shù) 借應交稅費應交增值稅負數(shù)貸營業(yè)外收入負數(shù)