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請(qǐng)問(wèn)老師,我們是小規(guī)模,6月開(kāi)了一張3%稅率的專票,應(yīng)該計(jì)提增值稅50多元,但同時(shí)6月有280元的稅控盤費(fèi)用可以減免,一抵扣等于不用繳增值附加,這種賬上應(yīng)該怎么做呢?

2022-07-07 21:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-07 21:03

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅280 貸管理費(fèi)用280 借銀行存款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅50多

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快賬用戶9888 追問(wèn) 2022-07-07 21:08

老師你好,280元我已經(jīng)做了:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免 貸辦公費(fèi) 借辦公費(fèi) 貸銀行 計(jì)提50多元增值稅應(yīng)該:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 接下來(lái)我還需要做什么分錄呢?能讓賬面上體現(xiàn)我實(shí)際是不需要繳納增值稅的

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齊紅老師 解答 2022-07-07 21:14

不需要做什么分錄了,你應(yīng)交稅費(fèi)的借方比貸方多,賬上已經(jīng)提現(xiàn)了不需要交。

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齊紅老師 解答 2022-07-07 21:14

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅280 貸管理費(fèi)用280 借銀行存款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅50多

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齊紅老師 解答 2022-07-07 21:14

就是上面我寫的這個(gè)分錄就行了。 小規(guī)模納稅人是不用未交增值稅這個(gè)二級(jí)科目的。

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2022-07-07
這個(gè)是可以抵減的,你等會(huì)等會(huì)
2021-01-05
親,需要截圖你主表,和減免表,
2021-01-08
你好,附表四和優(yōu)惠明顯表都要聽(tīng)時(shí)間抵減額,而且需要交增值稅時(shí)才可以填實(shí)際抵減額,如果本月不需要交增值稅是不能抵減的
2020-12-01
你好,截圖下8月份的申報(bào)表看下。
2021-08-13
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