你好,農(nóng)機(jī)零配件是13% 養(yǎng)雞設(shè)備是9%
老師你好,想請(qǐng)問銷售農(nóng)機(jī)整機(jī)和農(nóng)機(jī)零部件的稅率是百分之多少呢?我們老師講的是零配件13%,整機(jī)9%
某農(nóng)機(jī)生產(chǎn)廠(一般納稅人)2019年8月銷售農(nóng)機(jī)(稅率為9%)不含稅收入為500萬元,銷售農(nóng)機(jī)配件(稅率為13%)取得含稅收入101.7萬元,購(gòu)進(jìn)鋼材等材料取得增值稅發(fā)票注明的增值稅稅額為5.8萬,取得貨運(yùn)增值稅發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額為3萬。本月將本廠生產(chǎn)的3臺(tái)農(nóng)機(jī)贈(zèng)送給本縣的農(nóng)業(yè)合作社,已知本企業(yè)同類農(nóng)機(jī)的平均售價(jià)為每臺(tái)8萬元,取得的發(fā)票已在當(dāng)月通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證并申報(bào)抵扣。該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅金和進(jìn)項(xiàng)稅金是多少?
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年11月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)銷售產(chǎn)品設(shè)備一批,開出增值稅專用發(fā)票中注明的銷售額為10000元,稅額為1300元,并隨同價(jià)款收取運(yùn)費(fèi)109元,同時(shí)開出一張普通發(fā)票; (2)銷售三批同一規(guī)格、質(zhì)量的貨物,每批各1000件,不含增值稅銷售額分別為每件200元、220元和60元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定,第三批銷售價(jià)格每件60元明顯偏低并且無正當(dāng)理由; (3)將自產(chǎn)的一批產(chǎn)品200件作為職工福利發(fā)放給本企業(yè)職工,市場(chǎng)售價(jià)為每件400元。 本題適用增值稅稅率分別為13%和9%。請(qǐng)問,本月的增值稅銷項(xiàng)稅額為多少?
某電視機(jī)生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年8月上旬從國(guó)外進(jìn)口電視機(jī)配件,到岸價(jià)為150萬元;進(jìn)口用于生產(chǎn)的機(jī)器設(shè)備一套,海關(guān)確定的完稅價(jià)格為40萬元。支付電視機(jī)配件及機(jī)器設(shè)備從海關(guān)運(yùn)輸?shù)狡髽I(yè)的運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額分別是5萬元和1萬元。本月,企業(yè)銷售電視機(jī)2000臺(tái),取得不含稅銷售額1000萬元;向職工銷售80臺(tái),取得銷售額32萬元;10臺(tái)在辦公樓自用。已知:電視機(jī)配件和機(jī)器設(shè)備取得的合法票據(jù)均通過認(rèn)證。電視機(jī)配件的進(jìn)口關(guān)稅稅率40%;機(jī)器設(shè)備的進(jìn)口關(guān)稅稅率20%。要求:(1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。(2)計(jì)算該企業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。
某電視機(jī)生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年8月上旬從國(guó)外進(jìn)口電視機(jī)配件,到岸價(jià)為150萬元;進(jìn)口用于生產(chǎn)的機(jī)器設(shè)備一套,海關(guān)確定的完稅價(jià)格為40萬元。支付電視機(jī)配件及機(jī)器設(shè)備從海關(guān)運(yùn)輸?shù)狡髽I(yè)的運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額分別是5萬元和1萬元。本月,企業(yè)銷售電視機(jī)2000臺(tái),取得不含稅銷售額1000萬元;向職工銷售80臺(tái),取得銷售額32萬元;10臺(tái)在辦公樓自用。 已知:電視機(jī)配件和機(jī)器設(shè)備取得的合法票據(jù)均通過認(rèn)證。電視機(jī)配件的進(jìn)口關(guān)稅稅率40%;機(jī)器設(shè)備的進(jìn)口關(guān)稅稅率20%。 要求: (1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。 (2)計(jì)算該企業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。
小規(guī)模納稅人建筑勞務(wù)公司 已預(yù)繳了1個(gè)點(diǎn) 可以開3個(gè)點(diǎn)的專票嗎?
老師,非小微企業(yè)填所得稅匯算,那個(gè)職工薪酬納稅調(diào)整表,賬載金額是直接根據(jù)應(yīng)付職工薪酬貸方本年累計(jì)數(shù)填,但是如果2024年有補(bǔ)計(jì)提2023年的工資,需要調(diào)出來不?
老師總分公司是做一套賬嗎 非獨(dú)立核算的 總很公司的發(fā)票做一起
上一年度收入多做了這一年度,能不能直接紅沖
老師22年未分配利潤(rùn)期末數(shù),過賬到23年期初數(shù)不一致,減少了,后面的余額都是按23年期初數(shù)累計(jì),導(dǎo)致利潤(rùn)多了,現(xiàn)在怎么調(diào)減這個(gè)利潤(rùn)啊,
老師,二手車經(jīng)銷單位,去年的增值稅交了70萬,但凈利潤(rùn)是虧損的,沒有企業(yè)所得稅,是不是能說明毛利大,凈利小,費(fèi)用太高了?
,@董孝斌老師,剛成立的建筑公司,沒有收入只有老板投入的資金和籌辦期墊付費(fèi)用,兩位股東要分家,估計(jì)下半年有一個(gè)合作項(xiàng)目到時(shí)候再繼續(xù)合作。做為財(cái)務(wù),應(yīng)該如何做財(cái)務(wù)分家報(bào)告。老師,有這方面的模板嗎,給我借鑒一下,謝謝老師。 分家的原則比例各占一半,也就是墊付各種費(fèi)用,包括房租工資。老板的意思是欠款的股東把款補(bǔ)上。六月開始各人負(fù)責(zé)自己招進(jìn)來的員工工資社保,食堂費(fèi)用按照人頭各自負(fù)擔(dān)自己的部分。。 分完之后,需要做賬務(wù)處理嗎?
老師,開出的發(fā)票是不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù),匯算清繳收入是填勞務(wù)收入嗎?
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費(fèi)用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務(wù)活動(dòng)表也對(duì)不上怎么辦
老師,我們公司是港資企業(yè),法人是香港人,股東是集團(tuán)旗下的一個(gè)公司,這種情況,填寫企業(yè)所得稅年報(bào),什么是歸屬于外方股東權(quán)益?
老師是因?yàn)檗r(nóng)機(jī)本身貴實(shí)用性強(qiáng),因此稅率定為13%,配件也就是13%;養(yǎng)雞設(shè)備跟農(nóng)業(yè)相關(guān),普遍農(nóng)場(chǎng)都適用,因此稅率為9%,是這樣嗎?
農(nóng)機(jī)也是9% 因?yàn)榱悴考r(nóng)業(yè)不怎么沾邊
明白了,謝謝老師
不客氣,祝你一切順利