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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年11月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)銷售產(chǎn)品設(shè)備一批,開出增值稅專用發(fā)票中注明的銷售額為10000元,稅額為1300元,并隨同價(jià)款收取運(yùn)費(fèi)109元,同時(shí)開出一張普通發(fā)票; (2)銷售三批同一規(guī)格、質(zhì)量的貨物,每批各1000件,不含增值稅銷售額分別為每件200元、220元和60元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定,第三批銷售價(jià)格每件60元明顯偏低并且無正當(dāng)理由; (3)將自產(chǎn)的一批產(chǎn)品200件作為職工福利發(fā)放給本企業(yè)職工,市場售價(jià)為每件400元。 本題適用增值稅稅率分別為13%和9%。請問,本月的增值稅銷項(xiàng)稅額為多少?

2021-03-21 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-21 09:56

您好 (1)1300%2B109/1.09*0.09=1309 (2)1000*(200%2B220)*0.13%2B(220%2B200)/2*1000*0.13=81900 (3)200*400*0.13=10400 本月的增值稅銷項(xiàng)稅額=1309%2B81900%2B10400=93609

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您好 (1)1300%2B109/1.09*0.09=1309 (2)1000*(200%2B220)*0.13%2B(220%2B200)/2*1000*0.13=81900 (3)200*400*0.13=10400 本月的增值稅銷項(xiàng)稅額=1309%2B81900%2B10400=93609
2021-03-21
1銷項(xiàng)=5000×0.13+113/1.13×0.13 2.銷項(xiàng)=(300×100+280×100+290×100)×0.13 3.沒有給出成本利潤率,請確認(rèn)一下
2021-07-13
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-12-22
業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是1300 113/1.13*13%=1313 業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 1000*(200 180)*13%=49400 業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額40000*9%=3600 業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是0100*500*(1 10%)*13%=7150 業(yè)務(wù)5普票不可以抵扣 業(yè)務(wù)6銷項(xiàng)稅等于進(jìn)賬稅額抵20000*13%=2600 業(yè)務(wù)7銷項(xiàng)稅額的計(jì)算56500/1.13*13%=6500 業(yè)務(wù)8銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 1000*400*95%*13%=49400
2022-12-08
業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是1300+113/1.13*13%=1313 業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 1000*(200+180)*13%=49400 業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額40000*9%=3600 業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是0100*500*(1+10%)*13%=7150 業(yè)務(wù)5普票不可以抵扣 業(yè)務(wù)6銷項(xiàng)稅等于進(jìn)賬稅額抵20000*13%=2600 業(yè)務(wù)7銷項(xiàng)稅額的計(jì)算56500/1.13*13%=6500 業(yè)務(wù)8銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 1000*400*95%*13%=49400
2022-12-08
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