銷項(xiàng)稅金= 500*9%%2B(101.7/(1%2B13%))*13%%2B(8*3)/1.09*9%=58.68 進(jìn)項(xiàng)稅金=5.8%2B(3/(1%2B11%))*11%=6.10
某農(nóng)機(jī)生產(chǎn)廠(一般納稅人)2019年8月銷售農(nóng)機(jī)(稅率為9%)不含稅收入為500萬元,銷售農(nóng)機(jī)配件(稅率為13%)取得含稅收入101.7萬元,購進(jìn)鋼材等材料取得增值稅發(fā)票注明的增值稅稅額為5.8萬,取得貨運(yùn)增值稅發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額為3萬。本月將本廠生產(chǎn)的3臺農(nóng)機(jī)贈送給本縣的農(nóng)業(yè)合作社,已知本企業(yè)同類農(nóng)機(jī)的平均售價(jià)為每臺8萬元,取得的發(fā)票已在當(dāng)月通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證并申報(bào)抵扣。該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅金和進(jìn)項(xiàng)稅金是多少?
某農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人,2020年6月銷售自產(chǎn)農(nóng)機(jī),取得不含稅銷售額200萬,為農(nóng)民維修農(nóng)機(jī)取得收入10萬元。本月購進(jìn)農(nóng)機(jī)生產(chǎn)零配件。取得專用發(fā)票上注明的金額為100萬元。則本月應(yīng)納增值稅為?
某農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2021年I月,該企業(yè)向各地農(nóng)機(jī)銷礙公司銷售農(nóng)機(jī)整機(jī),開具的增值稅弓用發(fā)票上注明不含稅金額50()萬元;向各地農(nóng)機(jī)修配站銷售農(nóng)機(jī)零配件,取得含稅收入90萬元;購進(jìn)鋼材等材料取得的増值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額5()萬元,購進(jìn)材料和銷售貨物過程中取得的貨物運(yùn)輸企業(yè)一般納稅人開具的増值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額3萬元。取得的發(fā)票均已在當(dāng)月申報(bào)抵扣,該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅( )萬元。 A2.16 B2.83 C5.08 D26.43
某農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2020年10月,該企業(yè)向各地農(nóng)機(jī)銷售公司銷售農(nóng)機(jī)產(chǎn)品。取得含稅收入981萬元;向各地農(nóng)機(jī)修配站銷售農(nóng)機(jī)零配件,取得含稅收 入100萬元;購進(jìn)鋼材等材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額70萬元,購進(jìn)材料和銷售貨物過程中取得的貨物運(yùn)輸業(yè)一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額5萬元,取得的發(fā)票均已在當(dāng)月申報(bào)抵扣。 要求:(1)計(jì)算該企業(yè)該納增值稅稅額。
某農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)2019年8月銷售自產(chǎn)拖拉機(jī),取得不含稅銷售額200萬元,為農(nóng)民修理拖拉機(jī)取得現(xiàn)金收入15萬元。本月購入農(nóng)機(jī)生產(chǎn)零配件,取得防偽稅控系統(tǒng)增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為80萬元。則該企業(yè)本月應(yīng)繳納增值稅()萬元。A.14.35B.9.33C.14.65D.22.95
第一套房子貸款扣了專項(xiàng)附加扣除,把第一套賣了,再買第二套能享受貸款利息扣除嗎
新政策外賣員等年收入12萬元以下,基本無需納稅 餐飲企業(yè)外賣員工按工資薪金納稅,與新政策有關(guān)系嗎
月末報(bào)表要從哪幾方面來檢查
老師你好,小規(guī)模納稅人的每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)稅額的分錄是怎么寫的
老師,我司以前年度有虧損,這個(gè)季度是盈利??梢詮浹a(bǔ)以前年度虧損。請問我在哪里看還有多少可彌補(bǔ)的虧損啊。
老師,3月份的賬我建立好了,但期初設(shè)置里面,可以添加銀行存款,庫存現(xiàn)金,就是添加不了應(yīng)付職工薪酬,怎么回事啊
老師,我們外發(fā)委托加工物資,收回來之后,委托加工物資-加工費(fèi)這個(gè)科目,科目余額表的期末余額,借方是是負(fù)數(shù),正常嗎,還是說哪里做錯了 外發(fā)的全部收回來
我司是出口貿(mào)易公司,每個(gè)貨柜中出口物料非常雜,至少三四十項(xiàng)。但是其中涉及出口退稅率0%的物品,這類稅務(wù)上如何處理?直接免稅出口還是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷?
老師生產(chǎn)企業(yè)出口退稅以公司名義購買汽車的進(jìn)項(xiàng)稅額可以參與退稅嗎?
老師好,請問從旅行社訂購的機(jī)票,開具電子普通發(fā)票(代訂機(jī)票款),進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣?