你好,你交稅的時(shí)候,就借 未交增值稅,余額沒(méi)有了
請(qǐng)問(wèn)有購(gòu)銷合同的,都要交印花稅是吧?
老師好!本期季報(bào)4-6月份,是不按6月份的報(bào)表填寫(xiě)?
老師問(wèn)一下,如果今年的人數(shù)沒(méi)有達(dá)到需要繳納的人數(shù),那之前年度已經(jīng)繳納的殘保金退嗎
法人代墊能轉(zhuǎn)為實(shí)收資本嗎
老師,我是建筑公司 有個(gè)項(xiàng)目是23年的 現(xiàn)在合同才拿回來(lái),這個(gè)合同是清包工,我的成本是工資表需要作在23年,請(qǐng)問(wèn) 這種情況 我25年開(kāi)銷項(xiàng) 那么我成本工資所屬期是本年 還是按照合同做23年的月份
股權(quán)變更,稅務(wù)完事了,工商提交了資料,公示營(yíng)業(yè)執(zhí)照,咋公示
6月財(cái)產(chǎn)和行為稅申報(bào),我們是加工制造業(yè)的工廠,問(wèn)下我 需要找老板要合同嗎?絕大部分內(nèi)銷,有一丁點(diǎn)外銷
老師,每個(gè)月做賬都有兩三筆專票沒(méi)報(bào)銷我也沒(méi)入賬。那幾張發(fā)票我應(yīng)該怎么處理?后期可能會(huì)報(bào)銷。導(dǎo)致我每個(gè)月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額都對(duì)不上。
老師,咨詢服務(wù)公司只有一個(gè)會(huì)計(jì),工資做成本,社保做費(fèi)用,那我計(jì)提和發(fā)放工資分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)? 我之前都寫(xiě)到管理費(fèi)用了
老師我們公司幫甲公司墊付了貨款加人工費(fèi)一共三十多萬(wàn),然后我們簽了協(xié)議,甲方還我們貨款之后給我們18萬(wàn)的利潤(rùn) 這18萬(wàn)打到法人個(gè)人戶可以嗎
我交了 但是還是不平
現(xiàn)在是哪方余額呢,同學(xué)
貸方有余額
那就是顯示還欠, 你核實(shí)一下,是什么原因?qū)е碌?是享受稅收優(yōu)惠嗎,還是其他原因
但是按正常申報(bào)繳納 不會(huì)欠
你是否享受了優(yōu)惠
我看了是2021年第四季度有一筆是普票享受免稅優(yōu)惠的,沒(méi)有做賬務(wù)處理,相當(dāng)于開(kāi)票時(shí)候做分錄有做應(yīng)交增值稅,后面交稅時(shí)候卻不需要交這筆稅,我想問(wèn)下現(xiàn)在是2022年 ,該怎么做賬務(wù)處理
借,應(yīng)交稅費(fèi) 貸,營(yíng)業(yè)外收入
摘要需要具體怎么寫(xiě)呢
這里,增值稅減免優(yōu)惠