你好,你交稅的時候,就借 未交增值稅,余額沒有了

老師你好,我想問下應(yīng)交稅金未交增值稅有個借方余額怎么調(diào)整
老師,小規(guī)模轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是貸方負(fù)數(shù)怎么調(diào)平呢?
老師你們好,請問錄期初的時候未交增值稅是借方余額,怎么把他調(diào)成貸方呢?
老師你好,我想問下未交增值稅貸方有余額怎么調(diào)平呢?
你好老師,請問我們之前會計月末增值稅直接是借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,但是銷項和進(jìn)項一直都沒結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在賬上應(yīng)交銷項稅貸方余額524642.35,進(jìn)項稅額借方509570.94,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額100065.26,但我們實際應(yīng)交的增值稅還有5139.41,請問這個我要怎么調(diào)平呢?
普通支票既能支取現(xiàn)金,又能用于轉(zhuǎn)賬么?
個體戶定期定額收到三季度申報數(shù)據(jù)少于平臺數(shù)據(jù)應(yīng)如何進(jìn)行數(shù)據(jù)申報
老師,對方讓我們開增值稅發(fā)票,但是按進(jìn)度這部分金額我們還不能確認(rèn)為收入,那分錄是:借:合同資產(chǎn) 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費—銷項,收到按合同支付的發(fā)票對應(yīng)錢時, 借:銀行 貸:合同資產(chǎn) 嗎?等確認(rèn)收入時, 借:合同負(fù)債 貸:營業(yè)收入 這樣嗎?
收入是一個公司,費用是另一個公司怎么做賬,
核定征收的個體戶,還需要在個稅系統(tǒng)進(jìn)行經(jīng)營所得申報嗎
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險斷交有啥影響,具體點
老師好!咨詢下:不是公司的員工,但確實是為公司辦事,這種產(chǎn)生的費用,可以憑發(fā)票報銷入賬嗎?
老師,請問我這個資產(chǎn)負(fù)債表成負(fù)數(shù)了?要怎么調(diào)整了
重慶這邊可以辦理食品生產(chǎn)許可證嗎 需要哪些資料
小規(guī)模納稅人互聯(lián)網(wǎng)收入申報應(yīng)該填寫在哪一欄?
我交了 但是還是不平
現(xiàn)在是哪方余額呢,同學(xué)
貸方有余額
那就是顯示還欠, 你核實一下,是什么原因?qū)е碌?是享受稅收優(yōu)惠嗎,還是其他原因
但是按正常申報繳納 不會欠
你是否享受了優(yōu)惠
我看了是2021年第四季度有一筆是普票享受免稅優(yōu)惠的,沒有做賬務(wù)處理,相當(dāng)于開票時候做分錄有做應(yīng)交增值稅,后面交稅時候卻不需要交這筆稅,我想問下現(xiàn)在是2022年 ,該怎么做賬務(wù)處理
借,應(yīng)交稅費 貸,營業(yè)外收入
摘要需要具體怎么寫呢
這里,增值稅減免優(yōu)惠