您好 請問是繳納了 沒有結(jié)轉(zhuǎn)么

你好老師請問增值稅申報表期末留抵稅額為406440.29,賬上的進項稅額借方余額133747.52,銷項稅額貸方余額5988.56,未交增值稅貸方余額287381.38。該怎么做調(diào)整?
老師你們好,請問錄期初的時候未交增值稅是借方余額,怎么把他調(diào)成貸方呢?
老師你好,進項稅額在貸方轉(zhuǎn)出未交增值稅年初余額累計借貸期末都沒有余額怎么登記增值稅明細(xì)賬?
老師你好,我想問下未交增值稅貸方有余額怎么調(diào)平呢?
老師,期初余額其他應(yīng)付款錄的是貸方負(fù)數(shù),怎么能調(diào)成借方呢?
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第18號至幾月幾日起實行。
所得稅季報,附報事項的職工薪酬是填哪個數(shù)據(jù)?這個季度的嗎?累計的?
不是,我剛接手的時候是2020年11月,當(dāng)時是留抵,做期初的時候就在借方,12月也是留抵,1月需要繳稅了,在2月初的時候已經(jīng)繳了,我現(xiàn)在做帳才發(fā)現(xiàn)未交增值稅科目還是借方,是期初的金額一點都沒變
11月留抵借方:7448.27,12月份的時候也是留下抵,533.65,我沒做分錄,1月份時候應(yīng)交8409.47,減去前面的兩筆應(yīng)該交稅427.55,我已經(jīng)交了,但是帳不會做了,
2月初的時候已經(jīng)繳了? 交的時候分錄怎么寫的
我現(xiàn)在就是在做2月份的繳費分錄,不知道該怎么做,12.1月份的都沒做
借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅?? 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
好的,謝謝甘老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問