你看下他一到三月份做的對嗎。 做得對的話,你建議他做到哪一個月上一個月抵你做期初數(shù)據(jù),年初數(shù),還是去年12月末的。
老師好,我們剛接回帳 從2月開始建帳,應(yīng)該對著1月的期末錄在我2月的初始余額里是吧?
老師,我家的帳剛從代賬公司那邊拿回來,要自己做。我的科目期初設(shè)置為她五月末的期末余額。但是那個年初數(shù)據(jù)怎么弄怎么寫呀。我這邊的年初余額和期初余額都是他五月末的數(shù)。他那邊兒拿回來的資產(chǎn)負(fù)債表有年初數(shù)兒,那我年初數(shù)兒對不上,這個怎么辦呀?
老師,我從7月接手外帳,從外帳公司拿回來的,我建賬是按照他們的余額表來,建到期初余額好,還是期末余額好
如果我們的公司剛從外帳公司把外帳拿回來,那么在自己電腦上是不是需要重新建賬套?那么,期初數(shù)據(jù)是不是六月底科目余額表的數(shù)據(jù)?
您好!老師,我七月份從代賬公司接回來的賬,按照她們給的科目余額表建的賬,但是現(xiàn)金流量表一直期末金額不等,我應(yīng)該怎么處理
期初應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)寫成了正數(shù),怎么調(diào)賬
老師想要一個 關(guān)于股權(quán)或股票, 利息或股息或轉(zhuǎn)讓 與增值稅,企業(yè)所得稅,個人所得稅, 什么情況征,什么情況不征,什么情況免的小結(jié), 這部分知識做綜合題覺得好亂[難過],這幾者之間的關(guān)系太混淆了[捂臉]
物業(yè)管理服務(wù)屬于稅目的哪一類
商貿(mào)企業(yè),賣出一臺設(shè)備1200萬,設(shè)備款分為4個步驟,預(yù)付款30%,發(fā)貨款30%,驗(yàn)收款30%<每次打款一個月支付50w,不是一次性支付>合同規(guī)定驗(yàn)收合格后,才能付預(yù)付款,預(yù)付款一般拖1年才等額支付,還有10%質(zhì)保金! 請問這種我改怎么做賬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入,只要結(jié)轉(zhuǎn)就涉及到利潤,和企業(yè)所得稅費(fèi)用,不結(jié)轉(zhuǎn)又怎么做,請老師幫忙解答疑惑,謝謝
股東在本公司沒有工資,來公司的高鐵票可以報(bào)銷嗎,如果能報(bào)銷,作為什么費(fèi)用
老師,小規(guī)模超過多少自動轉(zhuǎn)為一般納稅人
老師,相于開出的發(fā)票,稅點(diǎn)怎么做內(nèi)做
老師,麻煩發(fā)一份通用版的公司章程給我,謝謝
老師,合同期內(nèi)員工提出辭職,社保是否可以減員
老師你那里有企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎,有的話給發(fā)一份謝謝
他是做到今年6月的
到今年六月份的話,六月末的作為今年的期初數(shù)據(jù),年初數(shù)還是看去年12月末的。