借:工程施工0.2元 貸:以前年度損益調(diào)整0.2元 可以
請問 做了一筆上年度的調(diào)賬 把去年的一筆管理費(fèi)用調(diào)到了在建工程 做的分錄是: 借:在建工程 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 然后月末成本費(fèi)用類結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候又結(jié)轉(zhuǎn)了一下: 借:以前年度損益 貸:本年利潤 這樣的話 我的以前年度損益不就多了個貸方余額嗎?而且試算平衡那里損益類有余額 這是正確的嗎?
老師,請問在21年完工結(jié)轉(zhuǎn)工程施工科目的時候,不小心多結(jié)轉(zhuǎn)了0.2元,導(dǎo)致工程施工科目借方余額-0.2元。今年我發(fā)現(xiàn)了這個情況,需要調(diào)整這個科目,那這樣做分錄可以嗎?借:工程施工0.2元 貸:以前年度損益調(diào)整0.2元呢
老師,你好!我在2021年的5,6月做賬時,把10560元的工資錯計(jì)提成15980元,并在做賬時按15980元做發(fā)放工資的那張憑證,但是申報個稅時是沒有錯的按10560元申報?,F(xiàn)在我在2023年4月才發(fā)現(xiàn)這個錯誤,我在4月份做賬時把這多計(jì)提的10840元通過以前年度損益調(diào)整來更改,如 沖減2021年5 ,6月多計(jì)提的工資 借:以前年度損益調(diào)整 -10840 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資 -10840 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益 借:以前年度損益調(diào)整 10840 貸:未分配利潤 10840 請問一下是不是可以這樣做
確認(rèn)本月工程施工成本: 如果本月實(shí)際發(fā)生的工程施工成本為258000元,并且之前已經(jīng)記錄在“工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目”科目中,則無需再做此步驟的分錄。 工結(jié)算并開票時確認(rèn)收入: 借:應(yīng)收賬款 305,807.29 貸:工程結(jié)算 305,807.29 同時,按照完工百分比法或其他確認(rèn)收入的原則,結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的合同成本至主營業(yè)務(wù)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本—工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目 258,000 (假設(shè)該金額是與已結(jié)算部分對應(yīng)的合同成本) 貸:工程施工—合同成本-xx項(xiàng)目 258,000 計(jì)算并確認(rèn)合同毛利: 工程結(jié)算與相應(yīng)合同成本之間的差額即為本期確認(rèn)的合同毛利。 假設(shè)按已結(jié)算金額直接計(jì)算毛利(實(shí)際情況可能需要根據(jù)完工進(jìn)度等比例分配成本),則: 合同毛利 = 工程結(jié)算 - 主營業(yè)務(wù)成本 = 305,807.29 - 258,000 若存在毛利: 借:主營業(yè)務(wù)收入—工程結(jié)算 47,807.29 貸:工程施工—合同毛利-xx項(xiàng)目 47,807.29) 老師那我這個合同毛利后面再怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
2023年1-12月份會計(jì)科目余額表工程施工借方余額是:421764,2023年6月份開工程款發(fā)票583940.93,會計(jì)分錄是這樣做的:借:應(yīng)收賬款-某某單位 583940.93,貸:主營業(yè)務(wù)收入578159.33,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅5781.6. 6月付了這個工程一筆材料費(fèi):借:工程施工-材料費(fèi)100000,貸:應(yīng)付賬款-某某單位 100000,6月結(jié)轉(zhuǎn)了了這筆成本:借:主營業(yè)務(wù)成本100000,貸:工程施工-材料費(fèi) 100000,2024年2月份共發(fā)生了這個項(xiàng)目的成本483882元,借:工程施工-材料費(fèi)483882,貸:銀行存款483882,2月未結(jié)轉(zhuǎn)了這筆成本,借:主營業(yè)務(wù)成本-主營業(yè)務(wù)成本483882 貸:工程施工-某某項(xiàng)目-483882,同時做了一筆調(diào)整期初的工程施工借方余額:借:利潤分配-未分配利潤 421764,貸:工程施工421764,問這樣做的會計(jì)分錄對嗎?能把期初的421764借方余額能沖平嗎?
開票開在生活服務(wù)里的發(fā)票 都不能進(jìn)項(xiàng)抵扣是嗎
老師,您好,我是小白。小規(guī)模納稅人報個稅怎么操作,之前的都是零申報,啥都沒有填,亂報的
小公司發(fā)工資的話,就一個工資表下面附上審核審批這些就可以了是嘛?還用不用寫付款申請單這樣?
您好老師,沒有租賃業(yè)務(wù)能開租賃發(fā)票嗎
算增值稅稅負(fù) 這個除以的收入 包含哪些收入
老師,有跨境稅務(wù)問題跟您請教:基于稅務(wù)籌劃角度(相關(guān)利潤及資金盡可能轉(zhuǎn)回國內(nèi)),各相關(guān)業(yè)務(wù)國設(shè)立子公司的投資架構(gòu)如何設(shè)立能更有效防范風(fēng)險及稅務(wù)成本更低。如:A.境內(nèi)母公司直接投資設(shè)立業(yè)務(wù)國子公司;B.境內(nèi)母公司通過香港投資平臺子公司投資設(shè)立業(yè)務(wù)國子公司;C.境內(nèi)母公司通過新加坡投資平臺子公司投資設(shè)立業(yè)務(wù)國子公司等,謝謝
老師,我們公司一般戶收到一筆無追索權(quán)保理收款50700(這筆款已給對方開票,其實(shí)是回貨款,但對方給一張匯票,第三方融資到我一般戶),其中700手續(xù)費(fèi)平臺已扣,剩余50000,我轉(zhuǎn)入基本戶。請問老師,700元未體驗(yàn)在銀行流水上,但實(shí)際上已經(jīng)扣了,說下個月再給我們公司開票700,這個情況我要怎么做會計(jì)分錄呀?
老師我們是旅游公司 買那個床墊入什么科目
去年收到一筆款項(xiàng)計(jì)入借:銀行,貸:預(yù)收 去年年末申報了無票收入,今年客戶才說不需要開票了, 請問怎么做會計(jì)分錄呢
老師,請問一下我們公司之前開的發(fā)票沖紅了,已經(jīng)重新開具,這種紅字發(fā)票和重新開具的藍(lán)字發(fā)票需要做賬嗎,如果需要,分錄該怎么出
但是老師我現(xiàn)在思路很混亂,我借:工程施工0.2元的話,不相當(dāng)于將多計(jì)的0.2元補(bǔ)齊了嗎,只是這個科目平;然后以前年度損益調(diào)整的貸方0.2元,相當(dāng)于去年的利潤應(yīng)該增加0.2元,不影響實(shí)際利潤對嗎
是的,不影響今年利潤。影響去年利潤
老師,如果是結(jié)轉(zhuǎn)的當(dāng)年發(fā)現(xiàn),那應(yīng)該怎么做呢
直接調(diào)整就行。不用以前年度損益調(diào)整
老師能幫我做一下分錄嗎,由工程施工結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)成本時多結(jié)轉(zhuǎn)0.2元,造成工程施工借方余額-0.2元
借:工程施工 0.2 貸:生產(chǎn)成本 0.2