借:工程施工0.2元 貸:以前年度損益調(diào)整0.2元 可以
請問 做了一筆上年度的調(diào)賬 把去年的一筆管理費用調(diào)到了在建工程 做的分錄是: 借:在建工程 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 然后月末成本費用類結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候又結(jié)轉(zhuǎn)了一下: 借:以前年度損益 貸:本年利潤 這樣的話 我的以前年度損益不就多了個貸方余額嗎?而且試算平衡那里損益類有余額 這是正確的嗎?
老師,請問在21年完工結(jié)轉(zhuǎn)工程施工科目的時候,不小心多結(jié)轉(zhuǎn)了0.2元,導致工程施工科目借方余額-0.2元。今年我發(fā)現(xiàn)了這個情況,需要調(diào)整這個科目,那這樣做分錄可以嗎?借:工程施工0.2元 貸:以前年度損益調(diào)整0.2元呢
老師,你好!我在2021年的5,6月做賬時,把10560元的工資錯計提成15980元,并在做賬時按15980元做發(fā)放工資的那張憑證,但是申報個稅時是沒有錯的按10560元申報?,F(xiàn)在我在2023年4月才發(fā)現(xiàn)這個錯誤,我在4月份做賬時把這多計提的10840元通過以前年度損益調(diào)整來更改,如 沖減2021年5 ,6月多計提的工資 借:以前年度損益調(diào)整 -10840 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資 -10840 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益 借:以前年度損益調(diào)整 10840 貸:未分配利潤 10840 請問一下是不是可以這樣做
2023年1-12月份會計科目余額表工程施工借方余額是:421764,2023年6月份開工程款發(fā)票583940.93,會計分錄是這樣做的:借:應(yīng)收賬款-某某單位 583940.93,貸:主營業(yè)務(wù)收入578159.33,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅5781.6. 6月付了這個工程一筆材料費:借:工程施工-材料費100000,貸:應(yīng)付賬款-某某單位 100000,6月結(jié)轉(zhuǎn)了了這筆成本:借:主營業(yè)務(wù)成本100000,貸:工程施工-材料費 100000,2024年2月份共發(fā)生了這個項目的成本483882元,借:工程施工-材料費483882,貸:銀行存款483882,2月未結(jié)轉(zhuǎn)了這筆成本,借:主營業(yè)務(wù)成本-主營業(yè)務(wù)成本483882 貸:工程施工-某某項目-483882,同時做了一筆調(diào)整期初的工程施工借方余額:借:利潤分配-未分配利潤 421764,貸:工程施工421764,問這樣做的會計分錄對嗎?能把期初的421764借方余額能沖平嗎?
老師,由于去年的工程施工成本項目記錯了,應(yīng)該把農(nóng)安項目改為大安項目,但是去年都結(jié)轉(zhuǎn)成本了,主營業(yè)務(wù)成本沒區(qū)分項目名稱,如果不用以前年度損益調(diào)整這個科目是否可以?直接紅沖工程施工科目,下面就是我做的記賬憑證,我現(xiàn)在不想用以前年度損益調(diào)整
給退休股東按月發(fā)工資,是否可以?
車學堂不小心注銷了,客服聯(lián)系不上怎么辦?
公司工資打到會計卡上,然后會計再打到員工的卡上。這樣的話可以做現(xiàn)金發(fā)工資嗎?
金融商品轉(zhuǎn)讓出現(xiàn)負差,年底負差無法結(jié)轉(zhuǎn)下一年接著抵扣進項稅額。請問買虧了的金融商品需要繳納增值稅嘛?
老師,請問下,我公司之前找老板買過一輛車(50萬),開的二手車普票進來,現(xiàn)在又想把這輛二手車賣給個人(40萬),我需要繳納什么稅費呢
外貿(mào)企業(yè)的研發(fā)加計扣除中的人工費占比多少合適
老師,給股東發(fā)工資,會不會引起稅務(wù)稽查
,注冊資本金減資,有沒有什么風險?
老師,賬上錢不夠,先繳納一般,下個月再繳納是什么意思?就是說一半員工先不申報個稅是嗎?
老師。我們工資總額6000,五險個人部分450,例如個稅30。那我申報個稅是6000,還是6000-450
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但是老師我現(xiàn)在思路很混亂,我借:工程施工0.2元的話,不相當于將多計的0.2元補齊了嗎,只是這個科目平;然后以前年度損益調(diào)整的貸方0.2元,相當于去年的利潤應(yīng)該增加0.2元,不影響實際利潤對嗎
是的,不影響今年利潤。影響去年利潤
老師,如果是結(jié)轉(zhuǎn)的當年發(fā)現(xiàn),那應(yīng)該怎么做呢
直接調(diào)整就行。不用以前年度損益調(diào)整
老師能幫我做一下分錄嗎,由工程施工結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)成本時多結(jié)轉(zhuǎn)0.2元,造成工程施工借方余額-0.2元
借:工程施工 0.2 貸:生產(chǎn)成本 0.2