你好 你這個(gè)是收購的,跟你后面有沒有生成無關(guān)的。你這個(gè)按照9%來計(jì)算增值稅的。
當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價(jià)(含稅單價(jià))×扣除率/(1 +扣除率),根據(jù)投入產(chǎn)出法進(jìn)項(xiàng)稅公式,不需要價(jià)稅分離,直接放存貨,有銷售時(shí),再計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)。請(qǐng)問農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅跟允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅的計(jì)算不一致么
老師,農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣申報(bào)表是在農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票欄填寫,稅額按票面乘9%填寫,深加工如果還沒領(lǐng)用加計(jì)扣除就不填,領(lǐng)用了按什么基數(shù)計(jì)算加計(jì)的1%?這樣填報(bào)理解對(duì)嗎
購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,如用于生產(chǎn)銷售或委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和10%的扣除率計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。 請(qǐng)問這句話是什么意思?
老師,我想請(qǐng)問就是用農(nóng)產(chǎn)品再加工以后銷售之后的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣的計(jì)算。舉個(gè)例子:比如,購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,比如說蘋果1000元,稅率9%,含稅價(jià)1090。加工之后,生產(chǎn)售出稅率13%,售出價(jià)格為1695含稅。 那么我在抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候是不是195-1000×10%?
取得農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票,這個(gè)是按加稅合計(jì)入庫存,不加工生產(chǎn),直接銷售,,在銷售的時(shí)候要算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,怎么算,不理解
人力資源公司,小規(guī)模納稅人,專票是多少稅率?
老師,我入職一家公司,5月6日入職,工資不計(jì)入賬里,老板自己發(fā)放工資,沒有簽訂勞動(dòng)合同,理由是因?yàn)槲业霓k稅員里有其他的人家,就不要我了,今天通知我離職,我想通過勞動(dòng)仲裁獲得賠償金,請(qǐng)老師仔細(xì)幫我一下,我以哪些理由能站住腳
老師,一般納稅人公司申請(qǐng)破產(chǎn)和申請(qǐng)注銷有什么區(qū)別?
老師,我們現(xiàn)在新接受一家賬,然后賬上有大量的應(yīng)收款,固定資產(chǎn),但實(shí)際的話公司這些錢都收回來了,然后固定資產(chǎn)沒有,賬務(wù)我要怎么處理
出口企業(yè),以前從來都是和一個(gè)公司進(jìn)貨,突然換公司了會(huì)不會(huì)稅務(wù)局稽核發(fā)票異常
老師,請(qǐng)問我們?nèi)ツ曩I了一輛小汽車,我是按4年折舊的可以嗎?
貿(mào)易出口公司的征稅13%,退稅9%,差額進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借,主營業(yè)務(wù)成本4% 貸,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4% 可是以前會(huì)計(jì)記的,借庫存商品 其他應(yīng)收款出口退稅 貸,應(yīng)付賬款 那這個(gè)4%的會(huì)計(jì)分錄,借主營業(yè)務(wù)收入4% 貸其他應(yīng)收款出口退稅4% 這樣對(duì)嗎?
請(qǐng)教下 懂建筑工程的老師 問題
廂式運(yùn)輸車選擇編碼選擇哪個(gè)開票
請(qǐng)問各位老師,應(yīng)付賬款里面,我要看當(dāng)月還有多少應(yīng)付賬款,是不是看就本期發(fā)生合計(jì)?本年累計(jì)?和余額是用來看什么?
銷售的時(shí)候算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,這個(gè)不含稅金額乘以9百分之抵扣嗎
是的,這個(gè)是直接按照9%抵扣的