對(duì)的,對(duì)的,理解是正確的同學(xué)。
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票按照10%加計(jì)抵扣的,計(jì)算出來的進(jìn)項(xiàng)稅額是全部填寫在8b欄嗎?還是是9%的填寫在農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票欄,剩余的1%填在加計(jì)扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額這樣呢
老師,您好,想問一下就是我在購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的時(shí)候不是計(jì)算抵扣1%嗎,就是我后期領(lǐng)用該原材料加工生產(chǎn)13%稅率的貨物時(shí),那1%我在申報(bào)表中什么地方填寫,求指導(dǎo)
老師,農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣申報(bào)表是在農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票欄填寫,稅額按票面乘9%填寫,深加工如果還沒領(lǐng)用加計(jì)扣除就不填,領(lǐng)用了按什么基數(shù)計(jì)算加計(jì)的1%?這樣填報(bào)理解對(duì)嗎
老師,從自產(chǎn)自銷一般納稅人處購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,購(gòu)進(jìn)按9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額、領(lǐng)用按1%加計(jì)扣除。 但是10月到12月的稅金未做憑證,也沒有在申報(bào)表抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那現(xiàn)在申報(bào)1月的增值稅還可以操作嗎?
老師,我只是一般納稅人,我采購(gòu)的農(nóng)膜,對(duì)方也是一般,給我開的是免稅的發(fā)票,我沒有經(jīng)過加工,直接銷售了,開了13個(gè)點(diǎn)的專票出去,我填進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表的時(shí)候,是填第6欄對(duì)吧,農(nóng)產(chǎn)品減免,算稅額,怎么算是讓抵9個(gè)點(diǎn),是進(jìn)項(xiàng)票的價(jià)稅合計(jì)金額,除以1.09乘以009計(jì)算可以抵扣的稅額嗎?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
好的,如果全部領(lǐng)用了加計(jì)扣除也是按票面乘1%對(duì)嗎?
對(duì)的,你這里按全額1%計(jì)算
好的,謝謝!
不客氣,祝你工作愉快。