你好! 可以先做更正分錄: 借預(yù)付賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 然后再做分錄: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款
老師,上個(gè)月有2筆分錄做錯(cuò)了。收到發(fā)票貨款:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)收 支付貨款:借應(yīng)收,貸銀行存款 要怎么改成應(yīng)付
1月的主營(yíng)業(yè)務(wù)沒(méi)收到票做錯(cuò)了分錄: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸 銀行存款。 這個(gè)月收到了發(fā)票,那應(yīng)該怎么更正分錄?
1月時(shí)候發(fā)生的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本未收到票,分錄做成了 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 :銀行存款 這個(gè)月收到了票,如何更正分錄?
4月沒(méi)有收到成本票 付款是做錯(cuò)分錄 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,然后6月收到發(fā)票又做成了 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款,以為四月已經(jīng)計(jì)提了預(yù)付其實(shí)沒(méi)有,現(xiàn)在10.28發(fā)現(xiàn),怎么才能沖掉多記的成本,把預(yù)付加進(jìn)去,怎么做分錄
老師,我付款給客戶;提供的服務(wù),可以做為成本; 分錄是不是這么寫: 1、當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到票: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款; 收到發(fā)票以后 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本; 貸:應(yīng)付賬款; 2、付款當(dāng)月收到票: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本; 貸:銀行存款;
你好老師 我們買的原材料付過(guò)錢之后 供應(yīng)商又返回一部分金額 這個(gè)金額記到什么費(fèi)用
鐵路電子客票,可以勾選抵扣增值稅嗎
公司有筆應(yīng)收賬款10萬(wàn),對(duì)方公司給了一個(gè)銀行保理,公司公戶收到這個(gè)保理款,摘要是貸款,銀行還扣掉了一些手續(xù)費(fèi),后期貸款到期,銀行找對(duì)方公司收款不是找我們收款,這個(gè)賬務(wù)要怎么做
道路通行費(fèi)普通發(fā)票,可以增值稅抵扣嗎
老師辦勞務(wù)資質(zhì)之前沒(méi)有開票憑收據(jù)入的賬,現(xiàn)在資質(zhì)有問(wèn)題,通過(guò)官司退回了一部分錢,這錢怎么入賬。要交什么稅嗎?
老師好,合作社銷售小麥,是屬于免稅的嗎
老師,車間用的電焊機(jī)一般折舊幾年?殘值怎么算?
老師紅沖了22年免稅票,沒(méi)有繼續(xù)開票,稅務(wù)局讓做未開票收入,這個(gè)未開票收入分錄怎么操作
老師你好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:云信轉(zhuǎn)給供應(yīng)商后,對(duì)方一直沒(méi)有提供發(fā)票,應(yīng)付賬款還是負(fù)數(shù),若一直沒(méi)有發(fā)票最后有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票兩張數(shù)量對(duì)應(yīng)一張報(bào)關(guān)單這種情況不影響退稅吧
老師我是1月份的時(shí)候就把分錄做錯(cuò)了,那現(xiàn)在還能這樣更正嗎?