你好,把這個(gè)錯(cuò)的原數(shù)紅字沖回,補(bǔ)一張正確的處理分錄
老師,上個(gè)月有2筆分錄做錯(cuò)了。收到發(fā)票貨款:借主營業(yè)務(wù)成本,進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)收 支付貨款:借應(yīng)收,貸銀行存款 要怎么改成應(yīng)付
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時(shí): 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底時(shí)按年分?jǐn)偟矫吭掠?jì)提 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 支付時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時(shí)做成了: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底計(jì)提: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 付款時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進(jìn)了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
老師,去年支付的一筆貨款,做的借應(yīng)付賬款5銀行存款5,當(dāng)時(shí)沒有收到發(fā)票,又做了一筆借主營業(yè)務(wù)成本5貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款5,今年收到發(fā)票了,應(yīng)該怎么做賬?
老師,我付款給客戶;提供的服務(wù),可以做為成本; 分錄是不是這么寫: 1、當(dāng)時(shí)沒有收到票: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款; 收到發(fā)票以后 借:主營業(yè)務(wù)成本; 貸:應(yīng)付賬款; 2、付款當(dāng)月收到票: 借:主營業(yè)務(wù)成本; 貸:銀行存款;
一、建筑行業(yè)當(dāng)月進(jìn)銷項(xiàng) 1.銷項(xiàng)收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2.分包進(jìn)項(xiàng) 借:主營業(yè)務(wù)成本-分包款 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商-分包項(xiàng)目 二、收到項(xiàng)目款時(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 三、支付分包款時(shí) 借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商-分包項(xiàng)目 貸:銀行存款 請問老師,以上分錄是否正確,那么這幾筆分錄中的主營業(yè)務(wù)成本和主營業(yè)務(wù)收入在二、三、業(yè)務(wù)發(fā)生后去哪里了呢?
老師您好,每個(gè)月做完賬記賬軟件里需要打印哪些表?電子稅務(wù)局里需要打印哪些表?
老師您好 我們22年的實(shí)收資本金有一部分打過來的時(shí)候沒有備注投資款 但是做到實(shí)收資本了 應(yīng)該怎么辦呢老師
請問社保繳費(fèi)在每個(gè)月的幾號(hào)
老師,你好,增值稅申報(bào)表分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳一欄只填寫增值稅嗎?附加稅需要填寫嗎
老師好,公司24年4月給2名離職員工發(fā)了一共9800元,前同事沒有報(bào)到個(gè)稅系統(tǒng)、現(xiàn)在匯算清繳、這筆錢在期間費(fèi)用明細(xì)里面,填在哪一欄啊?
殘疾人就業(yè)保障金繳納是今年繳納上一年,那殘保金企業(yè)所得稅稅前抵扣在上一年還是今年
轉(zhuǎn)讓一家企業(yè)100%的股權(quán),企業(yè)名下的不動(dòng)產(chǎn)要過戶時(shí)需要繳納什么稅種?有什么樣的稅收優(yōu)惠
老師,進(jìn)項(xiàng)稅勾選確認(rèn)統(tǒng)計(jì)以后,怎么到增值稅申報(bào)表里面去嘞? 我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅沒有進(jìn)入表里面去
老師我們公司處理25年抵賬過來的房子,增值稅上按照9的稅率嗎,有沒有什么稅收優(yōu)惠或者可以減少增值稅的方法
請問個(gè)稅申報(bào)表在哪里下載?
進(jìn)項(xiàng)也要沖紅嗎?就是整單紅沖?
當(dāng)然是是整單紅沖