季度45萬以內(nèi)的可以填寫在第16,超過的在第12欄里面填寫。
老師,我剛看實(shí)操課老師舉了這個(gè)例題:有個(gè)普票60萬,無票收入5萬,專票4萬的題目,2022年第三季度不是都是免稅的嗎?沒有超過45萬就在主表1欄2欄,3欄填,還有16欄填,為什么超過45萬在第10欄不填,要到減免稅申報(bào)表里填!不是不管開多少票都是免稅的嗎?只要一年滾動(dòng)不超過500萬,就是小規(guī)模納稅人!
老師,請(qǐng)問一下現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開多少普票都是免稅,直接填寫第10欄就行了吧?這個(gè)季度。系統(tǒng)彈不出來數(shù)據(jù)了,
小規(guī)模納稅人2022年一季度銷售額只有5千含稅(開的普票),季報(bào)填增值稅申報(bào)表是直接按5000/1.01=4950.5這個(gè)數(shù)填在第10欄項(xiàng)目(四)免稅銷售額:其中小微企業(yè)免稅銷售額就可以了么。不需要再填第一欄項(xiàng)目(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,了吧?
老師好,小規(guī)模季度不超30萬不是免稅嗎?我們公司第一季度開了20萬的1%稅率的普票,報(bào)稅時(shí)系統(tǒng)直接提取到第三行:其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那一欄,這樣的話下來還有稅額,這種情況怎么辦,是手動(dòng)調(diào)到免稅銷售額一欄嗎?
老師,請(qǐng)問一下,小規(guī)模納稅人一季度開了1%和3%的專票。是不是這兩種稅率的的專票都合并起來同時(shí)填在這里第一欄
老師請(qǐng)問一下盈利標(biāo)準(zhǔn),就是企業(yè)盈余達(dá)到百分之多少就可以分紅了?
銀行找我要報(bào)表,我需要利潤(rùn)表減少成本50萬,提高利潤(rùn)50萬,那我資產(chǎn)負(fù)債表需要怎么修改?
我們給稅務(wù)局支付的采礦權(quán)使用費(fèi)500元怎么入賬 一年交一次
您好老師公司是一般納稅人,公司10多年前買的房產(chǎn)但是沒有房本好像是違建,公司支付的房款有賣房合同,然后現(xiàn)在這個(gè)房子打算出租對(duì)方要發(fā)票,出租房屋一般納稅人開票專票普票都是9個(gè)點(diǎn),都的交稅嗎,我意思沒有房本公司是自己開票還是得去稅務(wù)局代開呀
老師,23年的賬,有暫估100萬,在24年5月匯算調(diào)增了,但沒有反結(jié)賬到23年,結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤(rùn)多了100萬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,您好,我們實(shí)際是EXW方式出口,對(duì)方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿(mào)易方式填EXW,必須填雜費(fèi),填了雜費(fèi)就跟我們實(shí)際收到的錢對(duì)不上了(比如貨值1000已收客戶,雜費(fèi)100未收客戶未墊付。我們是按1100確認(rèn)收入開票嗎?)我們可以按FOB報(bào)關(guān)嗎?1000貨值收到客戶的錢確認(rèn)收入,但是報(bào)關(guān)費(fèi),運(yùn)費(fèi)雜費(fèi)發(fā)票都是開的客戶的名字,留做備查的話稅務(wù)局會(huì)不會(huì)讓把退稅款退回來?
老師,我有房貸要還,但是我沒有房產(chǎn)證,還沒辦理,那我有房貸這塊可以抵扣個(gè)稅嗎,就是專項(xiàng)附加扣除這塊可以抵扣嗎?沒有房產(chǎn)證哈
提供完全在境外的服務(wù),開發(fā)票是開免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值嗎?
外購(gòu)的玉米拿來批發(fā)零售免增值稅嗎
彈不出具體的哪一個(gè)數(shù)據(jù),你看一下手寫能填寫進(jìn)去。
但是現(xiàn)在不是不管開票多少都免稅嘛
80多萬,填寫1 2欄?然后10欄??
在12欄填寫80多萬就可以的,然后去填寫減免明細(xì)表里面的。
最后一行選擇免稅性質(zhì)。
季度45萬以內(nèi)的可以填寫在第16,超過的在第12欄里面填寫。 12欄?還是1 2欄
你好金額填寫到第十欄里面的。 稅額在18和17里面。
12欄,17欄,這樣對(duì)嗎
金額填第10欄,17 18欄自動(dòng)跳出來 但是不給保存的
對(duì)的是的,是這么做的。
你知道為什么18藍(lán)不允許你填寫嗎?因?yàn)槟愠^了45萬。
15:48你問的是季度45萬以內(nèi)的填寫方法?
我問12366了,那邊說超過45萬要填寫12欄,還有減免表
是的是的,就是這么填寫的。
好的,謝謝。
不用客氣,工作順利