你好,把這一行刪除,放到第10行里面去。

老師好,申報小規(guī)模納稅人增值稅時,我們一個季度銷售額是95000元,增值稅申報表中,第三行其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額自動帶出這個銷售額95000元,這個怎么辦呢?是不是應(yīng)該填到免稅銷售額里呀?
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,在2022年第四季度,已開具了專票:30萬元,已開具了普票:206萬元,請問老師,申報本季度增值稅時,專票30萬元的不含稅銷售額填在了第2欄,普票206萬元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額),對嗎?如果是正確的,又請問這免稅的普票206萬元是否還要填報增值稅減免稅申報明細(xì)表?
小規(guī)模納稅人上季度開票超30萬,普票有60萬,但在開具普票時開成了免稅,實際應(yīng)該開具百分之一的普票,現(xiàn)在申報增值稅,我需要變更申報,把報其他免稅銷售額那一欄的金額改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那一欄,請問這個改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額我是填60萬/1.01還是填60萬/1.03
老師好,我是小規(guī)模納稅人,并且有二種稅率,一個是清掃保潔按1%,另一種是差額征稅5%。第三季度開了1%增票不含稅銷售額為:160183.14元,普票1%稅率開了藍(lán)字發(fā)票金額為:136386.17元,紅沖上個季度普票金額為:-304584.75元。并且開了其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額稅率5%的941874.2元,本期扣除額為:935445.63元,則應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)為6428.57元,想請教一下,如上是不是第三季度也沒超30萬,可享受免稅政策呀
老師您好,小規(guī)模納稅人銷售眼鏡公司與分公司合并報表,季度不超過30萬。 這是小規(guī)模納稅人增值稅申報主表,想咨詢一下月收入不超過10萬,都是開的普票,為什么不填到第3欄次.(我們是小微企業(yè)) 而是填到第(四)免稅銷售額,小微企業(yè)免稅第10欄呢
請問變更法人的流程?這個有沒有必要找人代辦呢?
企業(yè)所得稅五年彌補期從本年算起的嗎?
私戶轉(zhuǎn)給人力代理勞務(wù)派遣費,需要簽協(xié)議證明這是我司付的,確認(rèn)收到嗎?簽什么比較好
公司買包,毛巾,我這邊開票可以合并開紡織品不,還是必須明細(xì)開
樸老師,您剛解答的問題忘記問了,那這個責(zé)任是不是應(yīng)該由財務(wù)公司負(fù)全責(zé),是她們不及時入賬(樸老師)
老師,我們給甲方開6%現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票,主要是做運維管理,成本發(fā)票是,人力資源*勞務(wù)費,5%的,這種合適嗎?
老師,個人出租房屋都需要繳納什么稅款,稅率是多少?
選項B和C是什么意思?可否舉例說明
請問:這是什么意思?
麻煩找郭老師回復(fù),謝謝老師
這種情況屬于小微企業(yè)免稅銷售額還是未達起征點銷售額
你好,有限公司第10 個體戶的11行
知道了,那如果都是普票,超過30萬系統(tǒng)自動提取到的金額就不用手動修改了,一旦遇到這種不到30萬的,都得手動修改,是這樣嗎?
是的對的,是怎么做的?
知道了,那增值稅減免申報明細(xì)表還需要填報嗎?
超過30萬的需要填寫,不超過的不用。
知道了,謝謝老師
不用客氣 工作愉快