對(duì)的,同學(xué),銷售額是合并的
老師,我是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度開了一張稅率3%的專票,這個(gè)季度沖紅重開是稅率5的專票,申報(bào)的時(shí)候怎么填這個(gè)負(fù)數(shù)金額
老師,在小規(guī)模納稅人和定期定額5萬小規(guī)模納稅人下,增值稅申報(bào)表里小微企業(yè)免稅銷售額和未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,這兩個(gè)是怎么填?季度報(bào)下,1種情況是只開普票不超45萬;一種是只開普票超過45萬;一種是開了專票,普票,但合計(jì)不超45萬;一種是開了專票,普票合計(jì)超了45萬。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度開的增值稅專用發(fā)票3%,開了16萬專票,我填寫增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候,填寫增值稅專用發(fā)票第二欄3%那一欄吧,也不能減免吧?
老師,請(qǐng)問今年小規(guī)模納稅人可以開稅率1%還是3%的專票?還是這兩種稅率都可以開?
小規(guī)模3季度開專票近3 0萬,3%稅費(fèi),又開了普票7萬多,1%稅費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么報(bào)稅,表里咋填,專票在第二行專票欄填寫,普票應(yīng)該填在第三行其他發(fā)票欄,還是第十行小微免稅額,十一行未達(dá)起征點(diǎn),十二行其他免稅欄,另外普票是按1%填還是3%填
請(qǐng)問,現(xiàn)在電子發(fā)票,員工采購(gòu)東西,比如7月份開票回來,但是這個(gè)月她沒有來報(bào)銷,這個(gè)收到的發(fā)票是不是就是當(dāng)月的費(fèi)用,怎么做賬好點(diǎn),還是等來報(bào)銷了,才當(dāng)做報(bào)銷那個(gè)月份的費(fèi)用處理
發(fā)出存貨成本的變更為什么是會(huì)計(jì)政策變更而不是會(huì)計(jì)估計(jì)變更?
汽車零部件企業(yè)如何盤點(diǎn)
老師好,建筑公司掛靠方有些款是通過個(gè)人支付的,這個(gè)人沒在我們公司申報(bào)個(gè)稅,我可以直接把款轉(zhuǎn)給這個(gè)人嗎?
老師個(gè)人到稅務(wù)局代開勞務(wù)票120萬,個(gè)稅和增值稅怎么交呢,要交多少幫忙算一下感謝
老師好,對(duì)于對(duì)銀行提供的報(bào)表,一般調(diào)整報(bào)表要調(diào)哪些項(xiàng)目?
印花稅需要計(jì)提嗎?還是繳納的時(shí)候借:稅金及附加 貸:銀行存款
老師好,報(bào)表之間有什么邏輯關(guān)鍵性嗎?
是呀,當(dāng)然是別人開過來的
老師,想問一下25年5月30號(hào)做了24年的匯算清繳,發(fā)現(xiàn)成本不夠,就在25年4月開了幾張服務(wù)票和餐飲票,(這就是傳說中的匯算清繳前收票還來得及,)那現(xiàn)在我在做25年4月的賬要怎么賬務(wù)處理呢?24年有很多暫估都還沒沖銷呢,
老師,但是附表一我怎么填都申報(bào)不成功,因?yàn)閷F崩锿瑫r(shí)含有1%和3%的稅率,我怎么填都不對(duì),所以 全申報(bào)不成功
系統(tǒng)申報(bào)不成功的提示是什么,同學(xué)
老師您好,全申報(bào)不成功是這樣提示的,附表一這幾個(gè)數(shù)據(jù)也怎么填都不對(duì),是不是因?yàn)閷F蓖瑫r(shí)開了1%和3%稅率的原因,我也把開的專票截圖發(fā)您了,麻煩老師幫我看一下
這上面的意思 你申報(bào)表上的銷售額和實(shí)際開票的數(shù)額不一致