你好1. 你小規(guī)模 寫10欄次? 2. 你個體戶 小規(guī)模寫11欄次? 3.? ? ?你只開普票不超過45萬 寫10欄次或者11欄次? ? ?4. 你開普票超過了45萬寫 1欄次 和? 1-3欄次里面的普票欄次去報 。 填寫減免表? ? ? 5. 開的專票 寫1-3欄次專票 欄次 和1欄次??
老師好,剛才聽了小規(guī)模納稅人增值稅申報案例后,有一個疑問:如果小規(guī)模納稅人本季度開普票45萬,開專票2萬,45萬+2萬=47萬>45萬,但是普票部分45萬沒有超過45萬,可以享受免征增值稅優(yōu)惠嗎?
老師,在小規(guī)模納稅人和定期定額5萬小規(guī)模納稅人下,增值稅申報表里小微企業(yè)免稅銷售額和未達起征點銷售額,這兩個是怎么填?季度報下,1種情況是只開普票不超45萬;一種是只開普票超過45萬;一種是開了專票,普票,但合計不超45萬;一種是開了專票,普票合計超了45萬。
老師,小規(guī)模納稅人四季度開普票超45萬了,但有兩份普票次月開紅字發(fā)票了,那這個申報時,是不是按開票金額報稅,那次月紅沖的金額在下個季度不超45萬免稅的情況下怎么處理
小規(guī)模納稅人月/季度為超過15萬及45萬的規(guī)定到其中包含部分開具的是專票,這種情況下專票部分單獨剔除出來按不免增值稅繳納增值稅,而開具普票部分按免增值稅申報享受納稅政策呢????? 還是雖然不含稅銷售額未超過月15萬及季度45萬規(guī)定,只要開具過一張專用發(fā)票所有的普票+專票銷售額均全額按3%減按1%來申報繳納增值稅呢?????
超45萬和不超45萬的小規(guī)模增值稅填報不一樣,這里的超45萬怎么理解?-是所有的不含稅銷售額嗎?包括了開專票開普票銷售房地產的嗎?
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經營個稅是屬于工商戶交的還是經營者交的
工業(yè)新建設企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產。現(xiàn)在將采購國內一種產品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?