您好!這個(gè)一般都是要專(zhuān)票。你出口開(kāi)出去專(zhuān)票和普通發(fā)票都一樣
老師好,供貨商現(xiàn)在提出不開(kāi)專(zhuān)票(13%),改成開(kāi)普票7%,我公司核定增值稅是銷(xiāo)售貨物13%,請(qǐng)問(wèn)老師,我公司劃算專(zhuān)票改普票嗎?
老師,你好。我想提問(wèn)關(guān)于出口免退稅的問(wèn)題:我們公司是自產(chǎn)自銷(xiāo)的農(nóng)業(yè)企業(yè),出口退稅需進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票,我們開(kāi)具的普通發(fā)票能否適用出口退稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,外貿(mào)銷(xiāo)售公司,日常的辦公費(fèi)買(mǎi)固定資產(chǎn)費(fèi)用,需要專(zhuān)票還是普通?購(gòu)進(jìn)貨物是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)出口銷(xiāo)售開(kāi)出的是專(zhuān)票還是普票
老師 我公司本月又出口退運(yùn)的貨物,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)的增值稅銷(xiāo)售普通發(fā)票是不是要開(kāi)紅字發(fā)票沖銷(xiāo)售?
老師,我們公司是商業(yè)企業(yè),銷(xiāo)售貨物13%的稅率,進(jìn)項(xiàng)收到的是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我們的客戶(hù)要求我們開(kāi)增值稅普通發(fā)票給他們。請(qǐng)問(wèn)我們銷(xiāo)售出去開(kāi)專(zhuān)票和普票的區(qū)別在哪里呢?
你好,我們遇到的問(wèn)題:1、企業(yè)所得稅成本、費(fèi)用差異風(fēng)險(xiǎn)2024-01-01至2024-12-31:(1)企業(yè)所得稅成本、費(fèi)用差額:-52421.51。2、企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表利潤(rùn)異常監(jiān)控_年度2024-01-01至2024-12-31:(1)納稅申報(bào)表利潤(rùn)差額_年度(企稅):222382.62;指標(biāo)元:企稅年度納稅申報(bào)表利潤(rùn)總額(企稅):-222382.62;利潤(rùn)表利潤(rùn)總額(本期金額)三種_年度:0.00。3、印花稅與增值稅專(zhuān)票金額差異2023-01-01至2023-12-31:(1)開(kāi)具金額:空(2)取得金額:6292.64;(3)開(kāi)具取得金額:6292.64;(4)計(jì)稅依據(jù):0.00。4、印花稅與增值稅專(zhuān)票金額差異2024-01-01至2024-12-31:(1)開(kāi)具金額:空;(2)取得金額:1636.66;(3)開(kāi)具取得金額:1636.66;(4)計(jì)稅依據(jù):0.00。是什么意思,該怎么處理。謝謝!
我司于4月份收到甲公司3筆貨款分別是1萬(wàn),2萬(wàn),3萬(wàn).以下AB那種分錄便于對(duì)賬和管理? A 借:銀行存款 6 貸:應(yīng)收賬款 1 貸:應(yīng)收賬款 2 貸:應(yīng)收賬款 3 B 借:銀行存款 1 借:銀行存款 2 借:銀行存款 3 貸:應(yīng)收賬款 6
老師,個(gè)體工商戶(hù)需要做5月前的那個(gè)匯算清繳嗎?還有工商年報(bào)呢?
老師,這個(gè)題不太懂,分母這塊為什么還要減去10%?
收到自來(lái)水公司3%水費(fèi)普票,開(kāi)給下游9%的轉(zhuǎn)供水專(zhuān)票,總金額平進(jìn)平出。做賬進(jìn)項(xiàng)含稅做成本。銷(xiāo)售正常確認(rèn)9%的的銷(xiāo)項(xiàng)稅,沒(méi)法抵扣。那這樣的話,我的成本大于收入,到時(shí)候按照凈額法怎么調(diào)整?我們是一般納稅人非物業(yè),謝謝老師收到自來(lái)水公司3%水費(fèi)普票,開(kāi)給下游9%的轉(zhuǎn)供水專(zhuān)票,總金額平進(jìn)平出。做賬進(jìn)項(xiàng)含稅做成本。銷(xiāo)售正常確認(rèn)9%的的銷(xiāo)項(xiàng)稅,沒(méi)法抵扣。那這樣的話,我的成本大于收入,到時(shí)候按照凈額法怎么調(diào)整?我們是一般納稅人非物業(yè),謝謝老師那如果非要按凈額法調(diào)整呢?比如成本10,收入8,是把收入8全部沖了么?那剩下的成本多出來(lái)的2,怎么處理呢?
你好,給員工購(gòu)買(mǎi)的粽子可以記入管理費(fèi)用-其他里面嗎
建筑公司直接發(fā)農(nóng)民工工資,請(qǐng)問(wèn)怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)中級(jí)信息采集通過(guò)后,報(bào)名的時(shí)候還需要提交資料嗎
老師,廣東增值稅電子發(fā)票如何查詢(xún)老師,我這里是小規(guī)模企業(yè),公司收入做憑證一個(gè)季度沒(méi)達(dá)到30萬(wàn)可以,借銀行存款金額貸主營(yíng)業(yè)收入含稅金額嗎?還是借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)收入不含稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅
老師你好!我4月份開(kāi)始接賬,怎么輸入1~3月的發(fā)生額,我在快賬財(cái)務(wù)軟件,期初設(shè)置輸入了初期余額借方本年累計(jì)貸方本年累計(jì)。資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有年初余額,利潤(rùn)表沒(méi)有本期發(fā)生額和本年累計(jì)。