根據(jù)(國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第12號(hào))規(guī)定:“二、出口退(免)稅申報(bào)(十二)已申報(bào)免抵退稅的出口貨物發(fā)生退運(yùn),及需改為免稅或征稅的,應(yīng)在上述情形發(fā)生的次月增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)用負(fù)數(shù)申報(bào)沖減原免抵退稅申報(bào)數(shù)據(jù) 因此,生產(chǎn)企業(yè)已申報(bào)退免稅的出口貨物發(fā)生退運(yùn)的,應(yīng)在發(fā)生退運(yùn)當(dāng)月開紅字發(fā)票沖減,并在次月申報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)沖減
老師好!我們公司19年的銷售業(yè)務(wù)發(fā)生了退貨,需要紅沖發(fā)票,當(dāng)時(shí)的發(fā)票是3%的普票,現(xiàn)在是按1%開具普通發(fā)票,請(qǐng)問老師19年的發(fā)票還能紅沖嗎?如果紅沖再重新開具發(fā)票,稅率不一致,怎么做增值稅的賬務(wù)處理
請(qǐng)問老師,外貿(mào)銷售公司,日常的辦公費(fèi)買固定資產(chǎn)費(fèi)用,需要專票還是普通?購(gòu)進(jìn)貨物是增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問出口銷售開出的是專票還是普票
上月已確認(rèn)收入,本月發(fā)生銷售退回,請(qǐng)問退貨要怎么處理?是紅沖上月開出的銷售發(fā)票然后在本月重新開退貨以后實(shí)際的貨物銷售收入嗎?還是可以直接開退貨部分的紅沖發(fā)票就行?
老師 我公司本月又出口退運(yùn)的貨物,請(qǐng)問開的增值稅銷售普通發(fā)票是不是要開紅字發(fā)票沖銷售?
21年用開票軟件開具的發(fā)票,是金稅盤增值稅普通發(fā)票紙質(zhì)版,現(xiàn)在有銷售折讓,怎么開具部分紅沖? 我通過紅字,銷售折讓,找不到部分紅沖數(shù)字
老師,我手上有一家機(jī)械租賃公司,因沒有錢還吊車貸款,車子被廠家收走。所以巳經(jīng)零申報(bào)兩年了。這兩年一直提折舊,現(xiàn)在負(fù)利潤(rùn)好大。要怎么處理?
老師,在哪里查詢公司注冊(cè)過的商標(biāo)呢?
咨詢個(gè)問題,收入的交易價(jià)格涉及非現(xiàn)金對(duì)價(jià),如果對(duì)價(jià)物是固定資產(chǎn),那么收入的交易價(jià)格是合同生效日固定資產(chǎn)的公允價(jià)值確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,計(jì)入貸方。那么問題是借方的分錄是什么?借方是固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值?如果賬面價(jià)值和貸方的收入(固定資產(chǎn)的公允價(jià)值)有差額,那差額計(jì)入哪里?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?還是計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益里面?
老師:找公司開發(fā)軟件-(無形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對(duì)方開了張信息技術(shù)服務(wù)*軟件開發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫?
老師 請(qǐng)問匯算年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上 減企業(yè)所得稅是實(shí)際繳納的所得稅,還是賬上計(jì)提的所得稅金額?
我買課時(shí)問的我們是出口尿素,不免不退的,實(shí)操課有,可是買了我看沒有講,怎么辦,給我打電話說一下也行啊
老師想問一下,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對(duì)嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進(jìn)行調(diào)減
請(qǐng)問匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應(yīng)付職工薪酬全年 借方累計(jì)嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品稅率是多少
我們是貿(mào)易型企業(yè),是不是同樣的操作、開紅票沖減,申報(bào)表減去申報(bào)的金額?
你好,同學(xué) 是的,需要沖減申報(bào)