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老師 我公司本月又出口退運(yùn)的貨物,請(qǐng)問開的增值稅銷售普通發(fā)票是不是要開紅字發(fā)票沖銷售?

2022-09-13 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-13 10:33

根據(jù)(國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第12號(hào))規(guī)定:“二、出口退(免)稅申報(bào)(十二)已申報(bào)免抵退稅的出口貨物發(fā)生退運(yùn),及需改為免稅或征稅的,應(yīng)在上述情形發(fā)生的次月增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)用負(fù)數(shù)申報(bào)沖減原免抵退稅申報(bào)數(shù)據(jù) 因此,生產(chǎn)企業(yè)已申報(bào)退免稅的出口貨物發(fā)生退運(yùn)的,應(yīng)在發(fā)生退運(yùn)當(dāng)月開紅字發(fā)票沖減,并在次月申報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)沖減

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快賬用戶1020 追問 2022-09-13 10:36

我們是貿(mào)易型企業(yè),是不是同樣的操作、開紅票沖減,申報(bào)表減去申報(bào)的金額?

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齊紅老師 解答 2022-09-13 15:30

你好,同學(xué) 是的,需要沖減申報(bào)

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根據(jù)(國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第12號(hào))規(guī)定:“二、出口退(免)稅申報(bào)(十二)已申報(bào)免抵退稅的出口貨物發(fā)生退運(yùn),及需改為免稅或征稅的,應(yīng)在上述情形發(fā)生的次月增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)用負(fù)數(shù)申報(bào)沖減原免抵退稅申報(bào)數(shù)據(jù) 因此,生產(chǎn)企業(yè)已申報(bào)退免稅的出口貨物發(fā)生退運(yùn)的,應(yīng)在發(fā)生退運(yùn)當(dāng)月開紅字發(fā)票沖減,并在次月申報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)沖減
2022-09-13
您好!這個(gè)一般都是要專票。你出口開出去專票和普通發(fā)票都一樣
2022-07-04
你好,你開的是專票還是普通發(fā)票的?如果是專票的話,對(duì)方認(rèn)證了,對(duì)方給你開紅字信息表,然后你們單位開紅字發(fā)票,只開退貨的那一部分就行。
2022-08-04
那你直接就是貸應(yīng)交稅費(fèi),銷售稅額,金額是負(fù)數(shù)就行了。
2022-07-10
分析原錯(cuò)誤發(fā)票情況 10?月份開具了錯(cuò)誤金額的普通銷售發(fā)票,由于是出口退稅公司且銷項(xiàng)稅免稅,當(dāng)時(shí)在?10?月份可能的賬務(wù)處理如下: 假設(shè)銷售商品,原錯(cuò)誤分錄(假設(shè)金額為?A): 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等相關(guān)科目)A 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?A 這里沒有涉及銷項(xiàng)稅,因?yàn)槭敲舛愪N售。 11?月份沖紅處理 11?月份沖紅原錯(cuò)誤發(fā)票時(shí),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等相關(guān)科目)?-?A 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-?A 這一步是將原錯(cuò)誤記錄反向沖銷。 11?月份重新開具正確發(fā)票 假設(shè)重新開具的正確發(fā)票金額為?B,賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等相關(guān)科目)B 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?B 財(cái)務(wù)在?11?月份需要先沖紅原錯(cuò)誤金額的賬務(wù)記錄,然后按照重新開具的正確發(fā)票金額重新記賬。整個(gè)過程中,由于是免稅銷售,不涉及銷項(xiàng)稅的調(diào)整。
2024-12-04
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