年累計(jì)的利潤(rùn)總額減去彌補(bǔ)虧損的金額)*稅率-之前季度預(yù)繳 利潤(rùn)100萬(wàn)以?xún)?nèi)的稅率2.5%, 利潤(rùn)100萬(wàn)到300萬(wàn)之間的稅率5%
季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),我有利潤(rùn)的話就需要交所得稅,那么就要計(jì)提,我這個(gè)計(jì)提金額應(yīng)該怎么計(jì)算呢
老師,計(jì)提企業(yè)所得稅,所計(jì)提的所得稅是影響利潤(rùn)總額的對(duì)嗎?比如,7-9月利潤(rùn)總額是10000,我下月扣款時(shí)候需要交250所得稅,但是如果我在9月計(jì)提了所得稅計(jì)提了250所得稅,那利潤(rùn)總額就變成9750了。這個(gè)怎么處理
老師,我下個(gè)季度要交企業(yè)所得稅,我12月的時(shí)候應(yīng)該怎么做這一筆附件跟,憑證 就是計(jì)提四季度企業(yè)所得稅嗎,
請(qǐng)問(wèn),第四季度企業(yè)所得稅和匯算清繳的數(shù)字要算出來(lái)才能計(jì)提,可是我沒(méi)有計(jì)提的話,我系統(tǒng)生成的利潤(rùn)表是不是就不準(zhǔn)確,如果不準(zhǔn)確,我又怎么算我要計(jì)提的企業(yè)所得稅呢
你好,我們公司前三個(gè)季度是盈利的,計(jì)提了企業(yè)所得稅,利潤(rùn)表所得稅有金額,現(xiàn)在第四季度是虧損的且本年累計(jì)是虧損的,那之前計(jì)提的企業(yè)所得稅要怎么做賬呢?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請(qǐng)問(wèn)如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對(duì)吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬(wàn),手續(xù)費(fèi)1萬(wàn),實(shí)際到賬99萬(wàn),這1萬(wàn)元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來(lái),這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來(lái)的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來(lái)就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來(lái)嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不