你好同學(xué) 1借,銀行存款10000000 固定資產(chǎn)8000000 貸,實收資本2000000 2.借,銀行存款800000 貸,長期借款800000

老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對外溢價轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實收資本和資本公積嗎
3借,原材料200000 應(yīng)交稅費-增值稅(進(jìn)項)26000 貸,銀行存款226000 4.借,生產(chǎn)成本用100000 管理費用20000 貸,原材料120000 5借,生產(chǎn)成本120000 制造費用40000 管理費用60000 貸,應(yīng)付職工薪酬220000 6借,制造費用90000 管理費用30000 銷售費用30000 貸,累計折舊150000
7借,銀行存款1130000 貸,主營業(yè)務(wù)收入1000000 應(yīng)交稅費-增值稅(銷項)130000 8借,主營業(yè)務(wù)成本750000 貸,庫存商品750000 9借,銀行存款11300 貸,其他業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費-增值稅(銷項)1300 10.借,其他業(yè)務(wù)成本9000 貸,原材料9000