同學(xué)你好 你們當(dāng)?shù)孛舛惖膯?/p>

河北省電子稅務(wù)局中現(xiàn)在增加逾期申報了,發(fā)現(xiàn)有17年度印花稅0的申報沒有報,但是以前是看不到這些的也不知道沒報,請問這必須得繳納罰款嗎?如果不管它會有什么影響不?
老師 我們電子稅務(wù)局稅費(fèi)種認(rèn)定 印花稅-倉儲保管 申報的時候那表會有倉儲保管0購銷合同(真實(shí)數(shù)據(jù)),但是這個月申報印花稅的時候因?yàn)椴皇菆蟊砗喜⒘藛幔覀儓笥』ǘ愔挥姓J(rèn)定的倉儲保管這一項(xiàng),不能增加稅目(但是我們實(shí)際業(yè)務(wù)是購銷合同), 然后我們就去大廳更改這一項(xiàng)稅目 把倉儲保管改成了購銷合同 然后正常申報購銷合同了 但是今天專管員打電話又說我們印花稅-倉儲保管沒有申報,為啥啊
老師 我們電子稅務(wù)局稅費(fèi)種認(rèn)定 印花稅-倉儲保管 申報的時候那表會有倉儲保管0購銷合同(真實(shí)數(shù)據(jù)),但是這個月申報印花稅的時候因?yàn)椴皇菆蟊砗喜⒘藛?,我們報印花稅只有認(rèn)定的倉儲保管這一項(xiàng),不能增加稅目(但是我們實(shí)際業(yè)務(wù)是購銷合同), 然后我們就去大廳更改這一項(xiàng)稅目 把倉儲保管改成了購銷合同 然后正常申報購銷合同了 但是今天專管員打電話又說我們印花稅-倉儲保管沒有申報,為啥啊
河北省電子稅務(wù)局中印花稅運(yùn)輸合同的稅率怎么默認(rèn)為0
老師你好,能不能給講一下印花稅?之前沒有報過,現(xiàn)在登錄電子稅務(wù)局有一個印花稅稅種認(rèn)定,具體應(yīng)該怎么選???我是電力設(shè)計(jì)公司,比如目前手頭上有設(shè)計(jì)服務(wù)合同(未收到錢),還有采購招聘軟件會員的合同等等
老師好,我是生產(chǎn)企業(yè),銷售外銷占60%,內(nèi)銷40%,進(jìn)項(xiàng)大多用在內(nèi)銷抵扣了,這一年幾乎都沒有退稅,這樣會不會有稅收風(fēng)險,或者說有沒有個退稅比例什么的,謝謝
公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新股東,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后利潤試做了分紅交了個人所稅印花稅,如何做分錄
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成,導(dǎo)游一直在催。然后我前幾天我跟老板說給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉(zhuǎn)賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉(zhuǎn)的。老板為啥不讓我去給轉(zhuǎn)下呢,導(dǎo)游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師
醫(yī)保局將生育補(bǔ)貼款先打入公司賬戶后轉(zhuǎn)給員工時怎么做會計(jì)分錄?
老師!我們是分公司,項(xiàng)目以集團(tuán)公司名義簽訂合同,開發(fā)票,收款!項(xiàng)目結(jié)算后!以房抵債,房子抵給集團(tuán),集團(tuán)又抵給供應(yīng)商!以房抵債過程中產(chǎn)生的一切費(fèi)用都有我們分公司承擔(dān),這樣的情況,分公司繳納的稅金我們是列支在項(xiàng)目成本中!還是稅金及附加中(計(jì)提稅金),我之前的列支在項(xiàng)目成本中
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成,導(dǎo)游一直在催。然后我前幾天我跟老板說給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉(zhuǎn)賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉(zhuǎn)的。老板為啥不讓我去給轉(zhuǎn)下呢,導(dǎo)游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師
為什么這道題還要算一個半年期的折現(xiàn)率?為什么不直接拿1/2票面利率去算有效口徑。
老師,我11月份申報10月的增值稅,11月3號開的進(jìn)項(xiàng)票,我11月份能勾選抵扣10月份的增值稅嗎?勾選跟開票日期有關(guān)系嗎?
你好老師,5480元發(fā)票收稅點(diǎn)是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45這些稅點(diǎn)錢
以前年度的折舊計(jì)提多了,稅務(wù)讓調(diào)增所得稅報表,具體牽扯到所得稅的哪幾個報表的哪幾項(xiàng)


之前沒有啊
那你自己手動改稅率