你好你題目具體要求做什么?
三江白酒釀造有限公司(系一般納稅人)2019年7月發(fā)生的有關(guān)涉稅業(yè)務(wù)如下(1)5日,以存款購進(jìn)酒精(酒精所用原料為糧食)一批人庫,取得增值稅專用發(fā)票上注明金額為500000元、稅額為65000元。(2)18日,生產(chǎn)A牌白酒領(lǐng)用上述購進(jìn)酒精的60%。(3)25日,銷售自產(chǎn)A牌白酒20噸,取得不含稅銷售額為400000元,并收取白酒包裝物押金為45200元,款項(xiàng)均收存銀行。要求:(1)計(jì)算該公司2019年7月應(yīng)納的消費(fèi)稅(2)編制該公司2019年7月發(fā)生業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄
北京聚純酒業(yè)有限公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,主要以糧食白酒為原料生產(chǎn)藥酒。2018年,該公司從北京臺常酒業(yè)有限公司購買糧食白酒1000萬元,共計(jì)250萬千克,并將這些原料加工生產(chǎn)為藥酒,銷售額為2000萬元。假設(shè)2019年的采購與銷售情況與2018年一樣,2019年該公司有機(jī)會(huì)合并北京臺常酒業(yè)有限公司。針對是否合并,現(xiàn)有兩套方案可供選擇方案1:不合并北京臺常酒業(yè)有限公司方案2:合并北京臺常酒業(yè)有限公司注:本題的糧食白酒消費(fèi)稅稅率為20%加0.5元/500克,藥酒消費(fèi)稅稅率為10%,以上金額均為不含稅金額
北京聚純酒業(yè)有限公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,主要以糧食白酒為原料生產(chǎn)藥酒。2018年,該公司從北京臺常酒業(yè)有限公司購買糧食白酒1000萬元,共計(jì)250萬千克,并將這些原料加工生產(chǎn)為藥酒,銷售額為2000萬元。假設(shè)2019年的采購與銷售情況與2018年一樣,2019年該公司有機(jī)會(huì)合并北京臺常酒業(yè)有限公司。針對是否合并,現(xiàn)有兩套方案可供選擇方案1:不合并北京臺常酒業(yè)有限公司方案2:合并北京臺常酒業(yè)有限公司注:本題的糧食白酒消費(fèi)稅稅率為20%加0.5元/500克,藥酒消費(fèi)稅稅率為10%,以上金額均為不含稅金額
北京金域釀酒有限公司為一般納稅人,增值稅稅率為13%,主要生產(chǎn)糧食白酒,銷售給全國各地的批發(fā)商,批發(fā)價(jià)為500元/箱。由于往年本市的零售商和部分消費(fèi)者也會(huì)到廠里來直接購貨,公司決定成立一個(gè)門市部,專門負(fù)責(zé)本市的零售業(yè)務(wù),北京金域釀酒有限公司給門市部的價(jià)格為批發(fā)價(jià)。根據(jù)往年情況,預(yù)計(jì)來年將銷售30000斤(1500箱)白酒,門市部零售價(jià)600元/箱。關(guān)于門市部有兩個(gè)方案可選:方案一:總公司實(shí)行財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算即成立非獨(dú)立核算的門市部,方案二,成立獨(dú)立核算的門市部。注以上單價(jià)均不含稅價(jià),白酒消費(fèi)稅稅率為百分之20加0.5元每500克,根據(jù)參考資料中的案例介紹,僅從杰說的角度出發(fā),且只考慮消費(fèi)稅,企業(yè)應(yīng)當(dāng)選擇哪種方案?。應(yīng)納消費(fèi)稅銷售額方案一和方案二(算出來),應(yīng)納消費(fèi)稅方案一二算出來),應(yīng)選方案?
酒業(yè)有限公司,所生產(chǎn)的酒類的品種較至。元旦期間,公司推出了、組合套裝禮品酒〝?shù)拇黉N活動(dòng),將糧食白酒、白蘭地酒和葡萄酒各一瓶組成價(jià)值400元的成套禮品酒對外銷售。 三種酒的出廠價(jià)分別為200元/瓶、120元/瓶、80元/瓶,三種酒每瓶均為0.5千克包裝。該公司共售出4500套取得不含增值稅的銷售額180萬元。已知白酒適用比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/0.5千克,白蘭地和葡萄酒適用稅率為10%。該企業(yè)可以采取兩種促銷方式: ()先包裝后銷售 (2) 先銷售后包裝, -從節(jié)稅角度出發(fā),哪種籌劃方案對企業(yè)更有利。
請問24年暫估了40萬成本,貸的其他應(yīng)付款暫估,現(xiàn)在還沒有票進(jìn)來,已經(jīng)所得稅調(diào)增繳納了,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,我要把其他應(yīng)付款暫估40萬數(shù)據(jù)銷掉
老師你好,我是調(diào)整的21年的企業(yè)所得稅,需要交稅,和滯納金,分錄要怎么寫
老師,請問信用卡可以取現(xiàn)金嗎?
請問老師前兩年的審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出了,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯(cuò)了那我現(xiàn)在要怎么改呢?這個(gè)可以改嗎?
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個(gè)光伏發(fā)電安裝項(xiàng)目,其分包出去的工程、還有為該項(xiàng)目購入的電纜、材料該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?(我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
老師,稅務(wù)局說我們房產(chǎn)稅有個(gè)計(jì)稅依據(jù)為0,要求刪了,這個(gè)怎么操作呢,能給一個(gè)具體操作流程啊
請問:當(dāng)月開票,當(dāng)月紅沖,還要做賬嗎
老師,我們給村上補(bǔ)助的污染補(bǔ)償費(fèi)相當(dāng)于,然后錢是轉(zhuǎn)給財(cái)政局??墒菦]有收到財(cái)政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會(huì)計(jì),以勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,需要代開發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說公司被立案了,只說了上游企業(yè)虛開發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實(shí)的,立案會(huì)怎么樣啊
寫出方案一方案二聚純酒業(yè)和太常酒業(yè)分別的應(yīng)納消費(fèi)稅,和總計(jì)應(yīng)納消費(fèi)稅
從哪一個(gè)角度出發(fā)?利潤