(1)計算該公司2019年7月應納的消費稅 500000*0.2+(400000+45200/1.13)*0.2+20*2000*0.5=208000
2019年5月,某酒廠購進酒精(酒精所用原料為糧食),取得增值稅專用發(fā)票,注明價款50萬元、增值稅6.5萬元,生產領用其中的70%用于生產A酒,本月銷售白酒20噸,取得不含稅銷售額40萬元,并收取包裝物押金4.52萬元。計算該酒廠2019年5月應納消費稅稅額 問題
甲公司是一家白酒生產企業(yè),為增值稅一般納稅人,本年3月發(fā)生以下業(yè)務 (1)向某煙酒專賣店銷售糧食白酒30噸,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅收入3 390000元,另收取品牌使用費678000元、包裝物租金452000元。該批糧食白酒已經(jīng) 發(fā)出,上述款項均以銀行存款收訖。該批糧食白酒在發(fā)出時,其控制權由甲公司轉移給 煙酒專賣店,酒的消費稅稅率為10%,白酒的消費稅稅率為20%加0.5元/500克 (1)計算本月甲公司向專賣店銷售白酒的應
三江白酒釀造有限公司(系一般納稅人)2019年7月發(fā)生的有關涉稅業(yè)務如下(1)5日,以存款購進酒精(酒精所用原料為糧食)一批人庫,取得增值稅專用發(fā)票上注明金額為500000元、稅額為65000元。(2)18日,生產A牌白酒領用上述購進酒精的60%。(3)25日,銷售自產A牌白酒20噸,取得不含稅銷售額為400000元,并收取白酒包裝物押金為45200元,款項均收存銀行。要求:(1)計算該公司2019年7月應納的消費稅(2)編制該公司2019年7月發(fā)生業(yè)務的會計分錄
1:某公司委托一酒廠加工禮品白酒40噸,提供委托加工材料60000元,支付加工費15000元,受托方無同類產品銷售,該批白酒收回后全部作為禮品贈送給客戶。計算該公司應繳納的消費稅稅額2:某酒類生產企業(yè)2020年5月銷售白酒200噸,取得不含稅銷售額500000元,收取包裝物押金22600元;銷售黃酒50噸,取得不含稅銷售額400000元,收取包裝物押金20000元,該押金單獨校算。當月購進一批食用酒精,增信稅專用發(fā)票上注明價款100000元、增值稅稅額13000元;從某農場購進糧食一批,收購價為200000元。計算該企業(yè)本月應納的消費稅和增值稅。
某酒類生產企業(yè)2020年5月銷售白酒200噸,取得不含稅銷售額500000元,收取包裝物押金22600元;銷售黃酒50屯,取得不含稅銷售額400000元,收取包裝物押金20000元,該押金單獨核算。當月購進一批食用酒精,增值稅專用發(fā)票上注明價款100000元、增值稅稅額13000元;從某農場購進糧食一批,收購價為200000元。計算該企業(yè)本月應納的消費稅和增值稅
請問怎么更改稅務系統(tǒng)里銀行卡信息
我想問一下,老板想從公司合理的拿錢比較簡單的方法只是發(fā)年終獎跟工資嗎? 工資多少錢一個月合適,年終獎呢 老板娘也在公司有買五險的,是不是工資可以跟老板一樣呢
如何查詢公司滯留發(fā)票?
25念變更股權了 所得稅匯算清繳 主要股東及分紅情況填舊的股東信息還是新的
老師,工會經(jīng)費計算繳納人數(shù)中退休返聘人員工資是不是需要剔除?
12月份暫估了100萬匯算清繳納稅調增了 怎么辦處理賬務
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設備成本25.5萬,然后把設備售賣給單位69萬。老師,針對我剛才問題,我想問,其實我們公司只是幫公司b賣這個貨給單位的,因為他沒有資質,但是我只收取一點服務費而已,我想問這樣子的話,我把貨賣給單位的話繳納的稅怎么讓公司b給我補回來承擔?這樣子我才不虧本?怎么操作
老師,外包自建廠房,用來出租,房產稅納稅義務時間是什么時候?若已辦理驗收手續(xù),從驗收次月起征稅;若驗收前已使用、出租或出借,者從實際使用或交付時次月起征稅。可是如果驗收后,做賬有延后,發(fā)票還未到位,是按合同暫估入賬轉固定資產,后期有變動再調固定資產嗎?
老師,生產型出口企業(yè)免抵額留的多是增值稅繳多了嗎
老師,匯算時:1、銀行的手續(xù)費支出是直在A105000的23列:傭金和手續(xù)費支出嗎?2、在客戶那里提前結款的利息支出是填在A105000的30列其他那里嗎?3、原材料及費用類沒有發(fā)票的是填在A105000表的45列的其他那里嗎?
借銀行存款565000 貸主營業(yè)務收入500000 應交稅費應交增值稅銷項稅65000
借銀行存款497200 貸主營業(yè)務收入4000000 其他應付款40000 應交稅費應交增值稅銷項稅57200
借稅金及附加208000 貸應交稅費應交消費稅208000
為什么購進的只算了從價沒算從量
第一個題目沒有說白酒的數(shù)量啊
那購進是算的批發(fā)嗎?
這里是計算銷售的意思
可是他不是采購嗎?也不是銷售
對,這個額也是需要繳納消費稅的
好的,謝謝老師!
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