同學(xué),您好! 小規(guī)模納稅人申請(qǐng)代開發(fā)票的稅率是3%,可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=300000*3%=9000
某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率13%,從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)一批材料,取得普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)6萬(wàn)元;從另一小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)一批手套作勞保用品,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明稅額2000元。計(jì)算增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
小規(guī)模納稅人企業(yè)購(gòu)進(jìn)設(shè)備修理用配件一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票支付的價(jià)稅合計(jì)款項(xiàng)為2060元,求本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
如果一般納稅人從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)設(shè)備,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款30萬(wàn)元,這個(gè)應(yīng)該怎么計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
甲公司為食品生產(chǎn)企業(yè),增值稅一般納稅人,主要從事餅干、雪餅的生產(chǎn),10月份發(fā)生如下購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù):從一般納稅人A公司購(gòu)進(jìn)大米,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價(jià)款80萬(wàn)元,增值稅7.2萬(wàn),當(dāng)月生產(chǎn)領(lǐng)用一半;從小規(guī)模納稅人B公司購(gòu)進(jìn)玉米,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,價(jià)款10萬(wàn)元,增值稅0.3萬(wàn),當(dāng)月生產(chǎn)全部領(lǐng)用。甲公司財(cái)務(wù)小王認(rèn)為,公司從一般納稅人處購(gòu)進(jìn)的大米,取得增值稅專用發(fā)票,用于生產(chǎn)13%稅率的貨物,可按10%計(jì)算增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,于購(gòu)進(jìn)時(shí)抵扣;財(cái)務(wù)小張認(rèn)為,公司從小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)的玉米,取得了稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專業(yè)發(fā)票,按發(fā)票注明的稅額作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。試分析兩位財(cái)務(wù)人員的說(shuō)法是否正確,并做出企業(yè)購(gòu)進(jìn)及領(lǐng)用農(nóng)產(chǎn)品的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司為食品生產(chǎn)企業(yè),增值稅一般納稅人,主要從事餅干、雪餅的生產(chǎn),10月份發(fā)生如下購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù):從一般納稅人A公司購(gòu)進(jìn)大米,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價(jià)款80萬(wàn)元,增值稅7.2萬(wàn),當(dāng)月生產(chǎn)領(lǐng)用一半;從小規(guī)模納稅人B公司購(gòu)進(jìn)玉米,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,價(jià)款10萬(wàn)元,增值稅0.3萬(wàn),當(dāng)月生產(chǎn)全部領(lǐng)用。甲公司財(cái)務(wù)小王認(rèn)為,公司從一般納稅人處購(gòu)進(jìn)的大米,取得增值稅專用發(fā)票,用于生產(chǎn)13%稅率的貨物,可按10%計(jì)算增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,于購(gòu)進(jìn)時(shí)抵扣;財(cái)務(wù)小張認(rèn)為,公司從小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)的玉米,取得了稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專業(yè)發(fā)票,按發(fā)票注明的稅額作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。試分析兩位財(cái)務(wù)人員的說(shuō)法是否正確,并做出企業(yè)購(gòu)進(jìn)及領(lǐng)用農(nóng)產(chǎn)品的會(huì)計(jì)分錄。比較急,接手請(qǐng)盡快回復(fù),謝謝
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教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎