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甲公司為食品生產(chǎn)企業(yè),增值稅一般納稅人,主要從事餅干、雪餅的生產(chǎn),10月份發(fā)生如下購進(jìn)業(yè)務(wù):從一般納稅人A公司購進(jìn)大米,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價款80萬元,增值稅7.2萬,當(dāng)月生產(chǎn)領(lǐng)用一半;從小規(guī)模納稅人B公司購進(jìn)玉米,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,價款10萬元,增值稅0.3萬,當(dāng)月生產(chǎn)全部領(lǐng)用。甲公司財務(wù)小王認(rèn)為,公司從一般納稅人處購進(jìn)的大米,取得增值稅專用發(fā)票,用于生產(chǎn)13%稅率的貨物,可按10%計算增值稅進(jìn)項稅額,于購進(jìn)時抵扣;財務(wù)小張認(rèn)為,公司從小規(guī)模納稅人購進(jìn)的玉米,取得了稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專業(yè)發(fā)票,按發(fā)票注明的稅額作為進(jìn)項稅額抵扣。試分析兩位財務(wù)人員的說法是否正確,并做出企業(yè)購進(jìn)及領(lǐng)用農(nóng)產(chǎn)品的會計分錄。比較急,接手請盡快回復(fù),謝謝

2023-01-03 15:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-03 15:23

你好,兩位的說法都是正確的

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同學(xué) 你好 正在為你解答 請稍候
2023-01-03
你好,兩位的說法都是正確的
2023-01-03
你好題目具體要求做什么
2022-06-10
你好,這個計算的進(jìn)項稅額=2000
2022-04-01
借:原材料 50 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)4.5 貸:銀行存款 54.5 借:生產(chǎn)成本 49.5 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)0.5 貸:原材料 50
2023-10-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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