您好!當(dāng)月可抵扣進(jìn)項稅額=(1.6-0.2)/1.09*0.09+0.7/1.03*0.03+0.35÷1.09×9%
A公司(一般納稅人)2020年5月收到本公司營銷部員工甲報銷當(dāng)月差旅費(fèi),具體如下:其中機(jī)票(含燃油附加費(fèi)0.5萬元,機(jī)場建設(shè)費(fèi)0.2萬元)1.6萬元;收到勞務(wù)派遣員工乙報銷公路客票0.7萬元,標(biāo)明乙信息。請計算當(dāng)月可抵扣進(jìn)項稅額。
1.甲商貿(mào)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2021年5月經(jīng)營業(yè)務(wù)如下,請問計算本月應(yīng)納稅額。(1)以折扣銷售方式銷售家居用品一批,原價30萬元,給予對方八折優(yōu)惠,銷售額和折扣額在同一張專用發(fā)票的金額欄分別注明;(2)轉(zhuǎn)讓商鋪一棟,取得含稅銷售額2289萬元;(3)獲得存款利息收入5萬元;(4)購買辦公用品一批,取得增值稅普通發(fā)票注明金額6萬元、稅額0.78萬元;(5)購買載貨汽車1輛,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,支付含稅款項33.9萬元;(6)員工因公境內(nèi)出差,取得注明旅客身份信息的鐵路車票,票面金額5.995萬元,另取得未注旅客身份信息的出租車客票1.03萬元;(7)購買辦公樓一棟,取得增值稅專用發(fā)票注明金額1000萬元,該辦公樓的1/4用于集體福利,其余為企業(yè)管理部門使用;(8)購買計算機(jī)一批,取得增值稅專用發(fā)票注明金額100萬元,其中的20%獎勵給員工,剩余的用于企業(yè)經(jīng)營使用;(9)上月購進(jìn)的一批化妝品因管理不善毀損,該批化妝品的進(jìn)項稅額2.08萬元已在上期申報抵扣。請輸入文字
2.A公司(一般納稅人)2021年5月收到本公司營銷部員工甲報銷當(dāng)月差旅費(fèi),具體如下:報銷標(biāo)明甲信息機(jī)票(含燃油附加費(fèi)0.5萬元,機(jī)場建設(shè)費(fèi)0.2萬元)1.6萬元;報銷標(biāo)明甲信息公路客票0.7萬元;報銷標(biāo)明甲信息鐵路票0.35萬元;報銷出租車機(jī)打票據(jù)0.15萬元。(4)請計算甲員工報銷的機(jī)票可抵扣進(jìn)行稅額(5)請計算甲員工報銷的公路客票及鐵路票可抵扣進(jìn)行稅額(6)請計算甲員工報銷的市內(nèi)出租車可抵扣進(jìn)項稅
3、甲企業(yè)為增值稅一-般納稅人,主要從事設(shè)備制造和銷售業(yè)務(wù),2019年12月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)購入原材料取得增值稅專用發(fā)票注明稅額45萬元,進(jìn)口檢測儀器取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書注明稅額26萬元(2)報銷銷售人員國內(nèi)差旅費(fèi),取得網(wǎng)約車費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票注明稅額0.1萬元,取得住宿費(fèi)增值稅普通發(fā)票注明稅額0.5萬元,取得注明銷售人員身份信息的鐵路車票,票面金額合計10.9萬元,取得注明銷售人員身份信息的公路客票,票面金額合計5.15萬元(3)采取分期收款方式銷售A型設(shè)備--臺,含增值稅價款216萬元,合同約定當(dāng)月收取50%價款,次年4月再收取50%價款,采取預(yù)收貨款方式銷售B型設(shè)備一臺,設(shè)備生產(chǎn)工期18個月,合同約定本月應(yīng)收含增值稅價款960.5萬元,甲企業(yè)當(dāng)月實(shí)際收到該筆預(yù)收款(4)支付境外乙公司專利技術(shù)使用費(fèi),合同約定含增值稅價款106萬元,乙公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu).且無代理人。要求:計算當(dāng)月甲企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅稅額及代扣代繳的增值稅稅額
某公司 為增值稅一般納稅人,2022年5月財務(wù)部門收到的員工報銷的公路客票。經(jīng)核實(shí)為公司行政營理人員到外地出羞的支出,票據(jù)金額為 618 元,票西注明了乘車人縣份信息。要求:計算可以抵扣的進(jìn)項稅額,并與出,相應(yīng)會計分錄?!房推钡脑鲋刀惖挚鄱愋覟?3%)
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢,也實(shí)際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費(fèi)和車輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險費(fèi)和車輛年檢費(fèi)的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機(jī)送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費(fèi)用=利潤,利潤的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?