借管理費用,福利費貸應付職工薪酬,福利費借應付職工薪酬,福利費貸銀行存款需要繳納個稅的。
老師,公司管理部門有個人所得稅26000要交,其中6000塊錢公司自己掏腰包,相當于補貼員工一部分錢。從計提到繳納怎么做分錄
我們公司向A自然人購買B公司10%的股權,支付給A自然人20萬的股權轉讓費,請問會計分錄怎么做呢?另外需要給A代扣代繳個稅嗎?是在B公司所在地申報,還是我公司所在地呢?
老師你好,公司從個人手里買了一輛價值20萬元的二手車,個人怎么給公司開發(fā)票呢,只能開普票嗎,都需要繳納什么稅,個人可以找別的公司代開嗎
想問下,公司采購三臺手機發(fā)給員工作為項目獎勵,分錄英嘎怎么做?需要繳納個人所得稅嗎
公司購買一塊價值10萬的手表獎勵給公司管理層人員。怎么入賬,怎么做分錄呢。需要繳個人所得稅嗎?怎么計提呢?
那新公司,三月發(fā)生的銷售發(fā)票,六月份才進貨,三月份應該正常做賬啊,那就是先做銷售,六月份在做進貨嗎
一般納稅人能開具1%和3%的普通發(fā)票嗎?
進貨和銷售的是庫存商品,本月只有一個收入就是應收2000,收入1800,銷項稅200,有成本嗎,成本分錄本月結轉分錄是什么
老師,我公司是國有企業(yè)。員工工資是當月下旬發(fā)當月工資,當月月初申報上月個稅,當月工資里代扣的個稅也是上月的。如果9月有員工退休,9月初代扣8月個稅,該退休人員10月就沒有工資了,10月初代扣的9月個稅就沒辦法從個人賬上扣,這部分個稅就會由公司承擔。請問是否有什么方法能避免這種情況?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,工資薪金那個納稅調整的工資薪金那個賬載金額和實際發(fā)生額,應該按照什么填列?
進銷存系統(tǒng)先銷售后進貨可以嗎
用友U8系統(tǒng)里面預收沖應收怎么操作,能不能自動核銷,還是需要一筆筆手工核銷,麻煩老師詳細截圖示范一下,謝謝老師
老師,去年的城鎮(zhèn)土地使用稅,和房產稅,8月份補繳了,怎么打印完稅證明?在平時打印的地方查詢不到
這個月只有一比應收200,主營收入是1800,銷項稅200,這個月末結轉分錄是什么
老師,超市的帳,在學堂看哪一個類型的課,是商貿嗎
老師。怎么計提個稅呢?如果是因為出去談業(yè)務給買的。那怎么做會計分錄呢?
一般納稅人。增值稅發(fā)票可以抵扣嗎?
合并到的他的工資和當月工資。
是不是獎勵給你單位職工的 以后不要回來了
一般計稅的可以抵扣
是的。獎勵給員工。以后不要回來的。那怎么合并到工資?不含稅金額按月分攤然后計提到工資嗎?
你好,福利費的金額合并到他的工資心間,相當于這兩個都填寫到本期收入里面不就可以?
是一次性就計提到當月工資里了
是的是的對的似的。
老師,那如果這手表報銷來寫著送禮。就是業(yè)務招待費,那需要計提對方個稅嗎?
對的是的,偶然所得20%。
不知道具體哪個客戶。那要怎么計提呢?
可以不計提所得稅嗎?或者這個可以入單位固定資產嗎?哈哈暈的不行
送給誰?不知道嗎 不太可能 就只能做招待費,但是你稅務局查到的話,肯定要求你們補稅的。
太難了吧。這個計提個稅也不少了。不含稅*20%的偶爾所得稅
那計提分錄怎么寫呢?二級科目還要寫對方的名字嗎?
他不是不含稅的,是發(fā)票的價稅合計,你這個又抵扣不了。
老師,那我計提個稅要怎么寫分錄呢?
借銷售費用,招待費 貸,銀行存款 應交稅費個稅
那借招待費包括發(fā)票總金額+個稅?
個稅不用寫收禮人吧?
對的是的,是這么做的。
好的。感謝老師
不用客氣,工作愉快