你好,:計(jì)劃完成程度=實(shí)際完成程度/計(jì)劃完成程度,你帶入計(jì)算的
某工廠2017年產(chǎn)量計(jì)劃完成百分?jǐn)?shù)為110%,當(dāng)年產(chǎn)量計(jì)劃比上年提高20%,試確定2017年實(shí)際比2016年增長(zhǎng)百分之幾?
某企業(yè)有關(guān)A、B兩產(chǎn)品目標(biāo)成本的預(yù)測(cè)資料如下: A產(chǎn)品計(jì)劃年度預(yù)計(jì)生產(chǎn)和銷售200件單位產(chǎn)品售價(jià)60000元,單位產(chǎn)品負(fù)擔(dān)的價(jià)內(nèi)產(chǎn)品銷售稅金及附加占售價(jià)的12%,銷售利潤(rùn)率上年為15%,計(jì)劃年度目標(biāo)是比上年提高20%。B產(chǎn)品上年實(shí)際平均單位成本為50000元,計(jì)劃年度預(yù)計(jì)降低16%。 要求:計(jì)算A、B兩產(chǎn)品計(jì)劃年度預(yù)測(cè)的目標(biāo)成本。
某企業(yè)計(jì)劃產(chǎn)值比去年提高10%實(shí)際產(chǎn)值比去年提高了15%,計(jì)算該企業(yè)產(chǎn)值的計(jì)劃完成百分?jǐn)?shù),判斷是否完成計(jì)劃:若某企業(yè)的某種產(chǎn)品計(jì)劃單位成本降低20%,實(shí)際降低了10%計(jì)算該產(chǎn)品成本降低計(jì)劃完成百分?jǐn)?shù).判斷是否完成計(jì)劃。?
某企業(yè)計(jì)劃產(chǎn)值比上年提高10%,實(shí)際提高了15%,則計(jì)劃完成程度為
某企業(yè)20××年度生產(chǎn)和銷售甲、乙兩種產(chǎn)品。本期計(jì)劃的期間費(fèi)用為13450元,實(shí)際期間費(fèi)用為18500元。本期的其他有關(guān)資料如下表1所示:表1產(chǎn)品產(chǎn)量(件)銷售量(件)單價(jià)單位成本計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際甲1001109080400420300280乙200180150170300280200190要求:1、根據(jù)資料填寫(xiě)下列表2數(shù)據(jù)。表2產(chǎn)品產(chǎn)值總成本主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)收入計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際甲乙合計(jì)2、計(jì)算產(chǎn)值成本率,并分析兩種產(chǎn)品完成計(jì)劃情況。3、計(jì)算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本費(fèi)用率,并分析兩種產(chǎn)品完成計(jì)劃情況
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)納稅所得額計(jì)算中的企業(yè)開(kāi)發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?為什么稅務(wù)所的老師說(shuō)這一欄不應(yīng)該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表是正常填寫(xiě)的,只有人員費(fèi)用,直接投入費(fèi)用,和其他相關(guān)費(fèi)用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
如果去年有暫估成本,今年做匯算清繳,成本沒(méi)有,就在匯算清繳表,把成本調(diào)出是吧?那么去年暫估的賬,再怎么處理???
建筑業(yè)企業(yè),一般納稅人,差額征稅,還可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
老師好!25年1季度需要交企業(yè)所得稅2萬(wàn)元,以前的操作就是碰到需要繳納第一季度企業(yè)所得稅,就先申報(bào)上一年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳后(有虧損),就不用繳納1季度企業(yè)所得稅。那今年就是先繳納了第一季度企業(yè)所得稅稅費(fèi)2萬(wàn)元,才做24年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳,那這個(gè)已經(jīng)繳納的2萬(wàn)元在哪年的所得稅匯算清繳調(diào)整呢,又怎么調(diào)整,又不想退稅
老師你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年報(bào)中自動(dòng)出來(lái)從業(yè)人數(shù)與我算不一致,系統(tǒng)是怎么計(jì)算的呢,不一樣的話,按那個(gè)呢
不含稅價(jià)38900元,對(duì)方說(shuō)如果要開(kāi)票需要加9個(gè)點(diǎn)。那我們要選擇開(kāi)票的話一共要付多少錢
老師,審價(jià)項(xiàng)目,擔(dān)任審價(jià)小組的都是注冊(cè)會(huì)計(jì)師,今天問(wèn)主任要審價(jià)項(xiàng)目,主任找借口說(shuō)我沒(méi)證,以后有了看看,但是那個(gè)同事只有中級(jí)職稱都給她給了,這是不是說(shuō)明不想給我給?我8月底勞動(dòng)合同到期,這是不是準(zhǔn)備不續(xù)簽了?
鄒老師在嗎?問(wèn)一下就是我們公司是做小家電的,聚丙烯塑料顆粒原材料我們進(jìn)來(lái)自己注塑機(jī)注塑成型。然后最近幾個(gè)月聚丙烯的原材料進(jìn)了太多了,就是要轉(zhuǎn)賣給別人,這樣可以嗎?