按入庫(kù)單金額換成不含稅金額做賬
請(qǐng)問(wèn): 采購(gòu)原材料,不含稅金額是10000,稅金1300,材料已驗(yàn)收入庫(kù),并領(lǐng)用生產(chǎn),但是發(fā)票還沒(méi)收到,怎么做分錄?
小規(guī)模企業(yè) 采購(gòu)原材料入庫(kù)是按含稅還是不含稅金額? 銷售產(chǎn)品 收到貨款時(shí) 是按含稅還是不含稅金額入賬?如收到10萬(wàn)貨款 開(kāi)普票 稅率3% 收入按10萬(wàn)做賬么
原材料入庫(kù)做賬,但是沒(méi)有收到發(fā)票,我是按入庫(kù)單金額換成不含稅金額做賬么
如果要本月是小規(guī)模納稅人,下個(gè)月是一般納稅人,那我購(gòu)買材料的入庫(kù)供應(yīng)商發(fā)票要以后付款才開(kāi),那我是按入庫(kù)單金額計(jì)入原材料,還是按入庫(kù)單金額不含稅金額進(jìn)入原材料,
老師,我按發(fā)票上的金額做原材料入庫(kù),單價(jià)是含稅價(jià),我的入庫(kù)單上的原材料是不含稅價(jià),那我結(jié)轉(zhuǎn)原材料是不是按發(fā)票上的不含稅的數(shù)量和金額結(jié)轉(zhuǎn)?
請(qǐng)問(wèn)印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個(gè)點(diǎn)
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來(lái)賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)可以開(kāi)在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時(shí),是不是只有本公可以涉及到的報(bào)表才需要勾選?
老師好,剛開(kāi)了個(gè)分公司,象目前還在籌劃中,還沒(méi)發(fā)生業(yè)務(wù),這個(gè)稅務(wù)什么時(shí)候申報(bào)才會(huì)被說(shuō)呀
我們購(gòu)買一臺(tái)固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個(gè)月的折舊對(duì)方才說(shuō)開(kāi)不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無(wú)票購(gòu)入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個(gè)體工商戶個(gè)稅多久一報(bào)?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)) - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對(duì)嗎
你好老師,沒(méi)有報(bào)年報(bào)經(jīng)營(yíng)異常怎么辦
但是這個(gè)只是針對(duì)一般納稅人是不
,如果是小規(guī)模不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅則是按入庫(kù)單含稅金額直接計(jì)入原材料科目是不
小規(guī)模 是按入庫(kù)單含稅金額直接計(jì)入原材料科目
一般納稅人才是要換成不含稅金額,然后發(fā)票到了再單獨(dú)做賬,這樣是為了抵扣進(jìn)項(xiàng)是不
是的,這樣是為了抵扣進(jìn)項(xiàng)。