你好;? 小規(guī)模是按含稅金額的 ; 因為不存在抵扣的 2;? ? ?銷售產(chǎn)品是? ?4.1號開始是 3%稅率按免稅開票的; 所以是含稅金額哈? ;? 之前是不含稅的??
小規(guī)模納稅人采購貨物10萬(不含稅金額),發(fā)票已收到,貨已到已入庫,款項尚未支付,何如做賬?
小規(guī)模企業(yè) 采購原材料入庫是按含稅還是不含稅金額? 銷售產(chǎn)品 收到貨款時 是按含稅還是不含稅金額入賬?如收到10萬貨款 開普票 稅率3% 收入按10萬做賬么
原材料入庫做賬,但是沒有收到發(fā)票,我是按入庫單金額換成不含稅金額做賬么
小規(guī)模從4月開始是免稅的,無票收入怎么算不含稅收入和稅額?比如收到一筆含稅貨款1800元,申報表是要按3%稅率計算不含稅銷售額,那分錄也是按3%算嗎?
你好老師,差額征稅,一張發(fā)票含稅金額是10萬,差額是80000,做賬的時候主營業(yè)務(wù)收入按哪個數(shù)為準(zhǔn)?是差的那2萬作為收入還是10萬算出來不含稅的金額作為收入?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
之前收入按不含稅記 那進項又含稅 這樣不會虧了么? 4.1號后按含稅記錄收入是長期的政策還是疫情期間一兩年的政策?
?你好;? ? ?4.1號之前是不含稅 來處理收入的;? 4.1號開始? ?3%稅率按免稅; 你按? ? 含稅金額處理 ;? ? ? ?目前來說是短暫的? ?