你好,主營業(yè)務(wù)是收入10萬除以1.05,按照這個。
老師,你好。麻煩問一下,我們是勞務(wù)派遣公司,差額征收。開出的發(fā)票中,稅率*號,稅額0。我們的會計分錄:借,應(yīng)收,貸,主營業(yè)務(wù)收入。增值稅是0,會計分錄這樣寫可以嗎?比如,我們實際收入10萬,實際成本也是10萬,開發(fā)票時,輸入差額征稅10萬,出來的發(fā)票增值稅為0。分錄怎么寫正確。
我們公司要開具一張合同金額20萬的培訓(xùn)費普通發(fā)票,現(xiàn)在因為疫情給予免稅,那這張發(fā)票的總金額開成含稅還是不含稅,如果開成含稅的那做賬的時候主營業(yè)務(wù)收入就是20萬,老師怎么開票合適。
老師你好,我們是一般納稅人,銷售原煤,稅率為13%。購買增值稅發(fā)票稅務(wù)局給核定票面為10萬。這張發(fā)票最大金額能開多少錢?就是不含稅收入加上增值金額(價稅合計)合計在一起不超過10萬嗎?還是不含稅收入就是可以10萬以里再加稅額是11萬多。
差額征收,本季度不含稅收入24247.6元,稅2.4元,含稅金額24250。差額征稅總計(也就是發(fā)票面上備注里的數(shù))24007.5元。提問圖中表格1欄本期發(fā)生額填寫哪個?是含稅收入還是不含稅的? 2欄本期扣除數(shù)是哪個數(shù),含不含稅?那我其實差的事1的稅率,那我是不是應(yīng)該改一下8欄自動帶出來的這個數(shù)(自動帶出來的數(shù)是7欄÷1.03?應(yīng)該用7欄的含稅數(shù)÷1.01啊?
老師請問公司的銷售額是含稅260萬,在做會計分錄的時候主營業(yè)務(wù)收入230萬,稅是30萬,那倉庫在入庫存的時候是含稅入的,這樣會導(dǎo)致毛利額不準(zhǔn)確,那怎么操作比較好呢
在哪里下載出口退稅的網(wǎng)址或者下載軟件
公司注銷投入的實收資本需要繳納印花稅,印花稅是申報資金賬簿印花稅嗎?在哪里申報?稅務(wù)推送沒看到這個印花稅
老師,我租的辦公室,收到的水費,電費,要有契稅發(fā)票才能可以入管理費用嗎
請問老師,勞務(wù)工人工資都做成4860未達(dá)申報點有風(fēng)險嗎?
有了解用國內(nèi)公司的營業(yè)執(zhí)照注冊Tik-Tok,對國內(nèi)的這個公司有什么影響嗎
2024年3月,小規(guī)模安裝工程公司購買了一輛16萬5的工程車,一直未入賬,2025年4月所屬期如何入賬
老師,跨區(qū)域涉稅事項報告的跨區(qū)域經(jīng)營地址是,項目地址嗎
老師建筑公司按工程進度結(jié)算需要啥證明
小企業(yè)準(zhǔn)則今年沖減了去年的成本了要重新結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?
個人所得稅自然人扣繳端,新注冊的公司稅費種信息核定有效期起是2025.5.1起,但是4月已經(jīng)有工資產(chǎn)生了,個稅申報不了,怎么辦