你好,你們談的是什么價(jià)格,是含稅還是不含稅的
我們公司要開具一張合同金額20萬(wàn)的培訓(xùn)費(fèi)普通發(fā)票,現(xiàn)在因?yàn)橐咔榻o予免稅,那這張發(fā)票的總金額開成含稅還是不含稅,如果開成含稅的那做賬的時(shí)候主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就是20萬(wàn),老師怎么開票合適。
老師,我們是購(gòu)買方,2020年收到對(duì)方9%,價(jià)稅合計(jì)5萬(wàn),2021年4月又收到9%,合計(jì)5萬(wàn)的發(fā)票?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò),已經(jīng)開具紅字發(fā)票,現(xiàn)在又開具正確的專用發(fā)票,合計(jì)金額為10萬(wàn),稅率為6%。因?yàn)槎惵什煌?,之前結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是91743.12,現(xiàn)在的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是94339.62,那這個(gè)多出來(lái)的成本怎么處理
一個(gè)服務(wù)公司的一個(gè)不含稅項(xiàng)目款是100000元,需要繳納6%增值稅,0.72%附加稅,那么他的價(jià)稅合計(jì)就是106720元是嗎,開票金額就是106720元,如果還要收取2%的服務(wù)費(fèi),這2%為含稅價(jià)款,把這服務(wù)費(fèi)和上述款項(xiàng)開成一張發(fā)票,金額應(yīng)該是怎樣的,服務(wù)費(fèi)中多少是可以抵扣的
我們被征用成隔離酒店,11-12月,是不是要在11,12月提供服務(wù)時(shí)就確認(rèn)收入?發(fā)票還沒(méi)有開,合同約定一月收款。如果如果提前確認(rèn)收入,1月開發(fā)票,那報(bào)稅時(shí)怎么操作?發(fā)票怎么開?是開住宿費(fèi)嗎?金額有點(diǎn)大,十萬(wàn),這種可以現(xiàn)在提前開票嗎?因?yàn)?2月普票是免稅的,1月就要交3%的稅了
老師:我們一季度有開幾張免稅的發(fā)票,因?yàn)榧境醵惥诌€沒(méi)定是幾個(gè)點(diǎn),所以開的是免稅的發(fā)票,現(xiàn)在做賬電子稅務(wù)局統(tǒng)計(jì)是把免稅的票面金額比如1萬(wàn)拿來(lái)乘0.01的,就造成我憑證不平衡,比如一共5張發(fā)票,2張1萬(wàn)免稅,3張1萬(wàn)不含稅金額就是29702.97,稅局合計(jì)的不含稅金額就是49702.97元,在49702.97*0.01=497.03稅額,可是我做憑證,借銀行5萬(wàn),(實(shí)際收款),貸應(yīng)交497.03,收入49702.97,這樣就有差額200元了,這個(gè)我要怎么做呢
你好,老師,我之前問(wèn)的,去年單位員工未繳納社保,上班時(shí)間受傷,住院費(fèi)5萬(wàn)元全額公司支付,此筆費(fèi)用做福利費(fèi),未申報(bào)個(gè)稅。今年企稅匯算清繳,填報(bào)工資那組表中,工資+福利費(fèi)比個(gè)稅申報(bào)金額高,怎么操作申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)老師,酒店行業(yè)有宴會(huì)廳、包房、零點(diǎn)和燒烤是一個(gè)廳、早餐廳。那結(jié)婚訂婚有的占了宴會(huì)廳和包房,這個(gè)屬于宴會(huì)收入還是中餐收入?
老板想看每個(gè)月是否有盈利,請(qǐng)問(wèn)我做表應(yīng)該怎么做呢?可以詳細(xì)講解嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,網(wǎng)銀給兼職人員打兼職收入的報(bào)酬時(shí),網(wǎng)銀備注什么好呢?
個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票有發(fā)票模板嗎,樣式
您老師,您好,我想問(wèn)問(wèn)我們工程的質(zhì)保金,甲方給我們房子,但是地產(chǎn)公司但是也會(huì)給我們開發(fā)票
老師,一年內(nèi)公司不簽勞動(dòng)合同是付給勞動(dòng)者雙倍工資還是一倍工資?
發(fā)生勞動(dòng)爭(zhēng)議,是先仲裁還是直接去法院訴訟
學(xué)堂有億企贏系統(tǒng)的操作指引嗎?
公司買的房子可以作為實(shí)繳資本嗎
合同金額20萬(wàn)是含稅價(jià)呀
要是不免稅的時(shí)候這里面含著要給稅務(wù)局6的稅
那你開票時(shí)就換成不含稅金額開票