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幫我把這些經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄
編制以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計分錄??
經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄
幫忙經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄
老師,我們公司是總代理,本次聯(lián)合二級代理在一家酒店開會議,以我們公司名跟酒店簽合同,但產(chǎn)生的費(fèi)用(包括用餐和會議費(fèi)用)一起分?jǐn)?,總共有六家公司,這些代理商需要把分?jǐn)偪钪Ц督o我們。目前已經(jīng)以我們公司名義付完全款給予酒店,酒店也給我們公司開了發(fā)票,那代理商給我們支付的分?jǐn)偪钗覀冊趺撮_發(fā)票給他們?如果開分割單給他們,那分割單怎么個分法?假如總額是10萬元,每家分割2萬元,那分割單怎么填
需要計提,老師講課的時候也有計提。但是算3月份本年利潤的時候沒有減掉第一季度的所得稅費(fèi)用。那1-3月份的所得稅費(fèi)用,應(yīng)該怎么處理呢,計算3月份本年利潤時要不要放在3月份當(dāng)費(fèi)用減掉
老師資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是付的79866.82而利潤表本年累計金額是付的47772.4,老師這兩者是什么關(guān)聯(lián)了
瑤柱,蝦米這些初級水產(chǎn)加工品稅率是9%嗎?
來個會分析心理的老師,我來這個新事務(wù)所是項目經(jīng)理職位,來笫一天就上項目了,昨天笫一次在所里辦公,老同事讓我?guī)兔幩麄冎皥蟾嫠饕婚_始給了兩本,在催我,后面又給了一本,趕下班三本編完了,昨天她給一男的經(jīng)理給笫二次時,男經(jīng)理直接跟她吵起來了,但她今天又來找我了,還給我給了兩本超厚的,上午我說我在忙,下午離下班一小時了,又往我桌子上放了兩本,說是急要,讓我編下,我看了一下,沒坑聲,下班直接走了,老師,會不會得罪這個同事,她是不是覺得昨天我很老實,才今天繼續(xù)這樣?
老師,我們是洗浴,用10000元的門票頂賬了,這個收入是把票給對方就就確認(rèn),還是等對方來消費(fèi)在確認(rèn)
2024匯算清繳表中委托研發(fā)加計扣除合同在2025下半年備案,這個合同能否享受加計扣除?
請問制造業(yè)無賬亂賬從無聘請會計人員,外賬是代賬處理,24年開始生產(chǎn)的,應(yīng)收應(yīng)付該如何對賬。是收集資料從頭做起嗎。
老師,我來這個新事務(wù)所是項目經(jīng)理職位,來笫一天就上項目了,昨天笫一次在所里辦公,老同事讓我?guī)兔幩麄冎皥蟾嫠饕婚_始給了兩本,在催我,后面又給了一本,趕下班三本編完了,昨天她給一男的經(jīng)理給笫二次時,男經(jīng)理直接跟她吵起來了,但她今天又來找我了,還給我給了兩本超厚的,上午我說我在忙,下午離下班一小時了,又往我桌子上放了兩本,說是急要,讓我編下,我看了一下,沒坑聲,下班直接走了,老師,會不會得罪這個同事,她是不是覺得昨天我很老實,才今天繼續(xù)這樣?
預(yù)收賬款不開票如何平賬
根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄 資料:某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年4月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1. 2日,向東方公司購入一批材料,增值稅專用發(fā)票所列:A材料200kg,單價 140元;B材料 60kg,單價100元,合計買價34000元,進(jìn)項稅額5780元???項未付,材料未收。 2.3日,將上述材料驗收入庫 3.3日,向九江公司銷售甲產(chǎn)品一批,售價50000元,增值稅款8500元,款項 收到并存入銀行。 4.5日,生產(chǎn)車間領(lǐng)用A材料260kg,B材料120kg,用于甲產(chǎn)品生產(chǎn),A材料單 價140元,B材料單價100元.
5.6日,用現(xiàn)金380元購買辦公用品,車間領(lǐng)用200元,行政管理部門領(lǐng)用180 元。 6.12日,以銀行存款支付違約罰金500元。 7.12日,車間管理人員出差,報銷差旅費(fèi)300元,原預(yù)支400元,余款歸還現(xiàn)金。 8.25日,按稅法規(guī)定,以現(xiàn)金支付車船使用稅300元。 9.30日,編制工資單,計應(yīng)付職工薪酬總額50000元,其中,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人 工資40000元,車間管理人員工資4000元,企業(yè)管理人員工資6000元。 10.30日,本月利潤總額400000元,按利潤總額的25%計提應(yīng)交所得稅。
3.3,借銀行存款58500,貸:主營業(yè)務(wù)收入50000,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅8500。5.6借:制造費(fèi)用200,管理費(fèi)用180,貸:庫存現(xiàn)金380,6.12借:營業(yè)外支出500,貸:銀行存款500,8.25借:稅金及附加300貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交車船稅,300,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交車船稅300貸:庫存現(xiàn)金300,其他題目沒有把握,怕誤導(dǎo)您。