您好, 這個是可以作廢的
老師好,當月開的專票,是直接作廢還是紅沖發(fā)票
當月開具的電子普通發(fā)票開錯了,是應(yīng)紅沖還是作廢?
電子普通發(fā)票開錯了是紅沖還是作廢么,當月作廢跨月紅沖,這樣嗎
老師,您好,我想問問,當月開的專票當月作廢,是直接作廢,還是要紅沖?
普票開錯,當月是紅沖還是直接作廢
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時提示信息不是正確的日期時間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營業(yè)務(wù)短劇投資,于去年5月投資50萬,保本收益,當時對方?jīng)]有給我司開票,我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過一次15萬,我司開票給對方信息技術(shù)服務(wù)費,現(xiàn)在對方按投資款50萬,應(yīng)付利息4萬來計算,去掉之前分紅的15萬,需要打回給我司剩余的39萬,同時要求我司開票給對方,還是信息技術(shù)服務(wù)費,這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請問有限公司的財務(wù)負責人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
普票上個月開錯,這個月是作廢還紅沖
這個月需要開紅字發(fā)票
那普票要憑啥手續(xù)開紅沖,可以直接紅沖?
對 普票直接開紅字發(fā)票就行